你好; 你们实际是购买方 还是 供应商那边的 。 这样好判断科目。 货物材料也只发了2万的吗
你好,老师,一般纳税人人每个月就是报税吧,刚开了个基本户还没开始使用,银行还需要报税吗?
去年开出的一张销项发票,未做帐,普票也没有报税,报税当月未超过30万,是否有问题,怎么处理?
汇算清缴后,发现账务系统提示《资产负债表》未分配利润(期末余额-年初余额)不等于《利润表》净利润本年累计金额减除利润分配后的余额。这个是什么原因导致呢?我以前年度发票暂估的少了,多出来的发票入账时,我通过利润分配—-未分配利润调整了,是这个原因导致的吗? 分录是:借:利润分配—未分配利润 贷:应付账款——XXX
年底退企业所得税有风险吗
2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,因为供应商没有交税,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?
我购买商品对方开发票给我,他自己可以红冲的对吧,假如无法红冲需要额外退给他钱吗
个体工商户经营所得在个税扣缴端申报吗?
老师,我们公司23年开的房租费发票,24年没开,25年开的,这块有税务风险吗?税务局会查这块吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,领用原材料和周转材料时分录怎么写?谢谢
没有其他地方 有工资了
老师好,我们是购买方
材料发了5万的
你好 ; 那实际还有3万没有付款嘛 ; 那你就做账“借原材料 进项税贷 银行存款; 应付账款 ”
老师好,要是我们给了5万,对方没有开票,实际到的材料也是5万的,会计分录应该是怎样的?
你好; 按实际做账 ; 借原材料-暂估 贷 银行存款
老师好,要是给我们开了5万的发票,我们只给了2万,会计分录应该是怎样的?
你好 ; 借原材料 进项税贷银行存款2万 ; 应付账款 3万