你好,在生产领用时就可以扣除外购领用的10%烟丝交过的消费税
某卷烟厂生产企业有如下纳税请计算下列业务中消费税的应纳税额 1,出售甲类卷烟,销售数量为40标准箱,不含税销售额为200万元,增值税率13%,消费税税率为56%,加150元每标准箱,2.出售雪茄烟,本月不含税,销售额为100万元,增值税税率13%,消费税税率为36%3出售以外购已税烟丝生产的甲类卷烟10标准箱,不含税销售额为50万元,本月购入烟丝80万元生产领用烟丝30万元,烟丝消费税率为30%
已税烟丝连续加工成雪茄 在雪茄销售后可以抵扣烟丝的消费税 我这边有个题目没有抵扣 还有就是 为啥在组价时用的12%进项税扣除 在同一个题目单算进项税时用了10%
领用外购10%的烟丝继续生产雪茄烟,销售雪茄烟交消费税时可以把外购领用的10%烟丝交过的消费税扣除吗?
可以按生产领用量扣除外购应税消费品已纳消费税税额的有外购已税烟丝生产的卷烟吗?
2月10日缴纳1月应交消费税234186元。(2)期初库存外购烟丝267568元,2月21日购进烟丝不含税金额167868元,期末库存烟丝316789元,领用的烟丝当月全部加工用于卷烟。(3)2月生产A牌卷烟1500箱,销售1200箱,售价不含税40元/条,价款1200万元,增值税204万元。(4)2月23日销售雪茄烟10000支,不含税价数48000元,增值税8160元,(5)2月生产W牌卷烟1100箱,销售1000箱,每条80元,价款2000万元,增值税340万元,(6)接受X公司委托,生产雪茄烟30000支,合同约定UND公司提供价值32000元的烟叶,加工费不含增值税28000元,已在2月加工完毕交付,已收取加工费。要求:计算烟丝、卷烟、雪茄烟各自的销售额和应纳税额,还有可抵扣消费税。
老师您好!我们公司开给对方公司的销售发票金额是2305324元,其中有2万元是帮别人开的运输费用,这个分录我是这样写的:借:应收帐款2105324元,其他应收款20000元,贷:主营业务收入2105324,其他应付款20000元,这样写对不对?谢谢
老师,残疾人就业保障金申报是根据什么依据申报的?是不是企业里面没有残疾人就业就不用申报?
收到普票,名称开的是酒还有餐饮,问说是宴会,进管理费用-会议费,可以吗?
老师,个体户核定征收的,开票额度突然提高了,不影响核定征收吧?如果后面开票超出限额怎么交税?交哪些税?现在增值税开票税点是1
用软件做账,如何计算计提所得税?是不是把别的账做完了,然后点一下结转损益,然后看一下本年利润的数,计算一下计提的所得税,然后再结转一下损益
老师,请问一下。张生是A公司的法人,法人以自己的个人名义在淘宝开了一家店铺,店铺是以个人名字开的没有营业执照,但是店铺的收入确是以A公司开票出去的,这种合理吗,需要怎么交税。是由张生交税还是A公司交税?
万寿菊浸膏开票时怎么选
老师,您好!请问一下外经证的有效期是多久呢?异地工程的质保金需要2年后到期,到时候才开发票的话,是不是外经证还需要重新开?
如何快速计算成本占比? 公司销售多种不同的产品。运费一共产生500元。 现在需要计算产品成本同摊分的运费,如何快速计算?
郭老师,像这种帮别人办出口退税,退下来,手续费收几个点,是按哪个收