你好看其他应收款的明细账,某某就可以。

老师,没有财务软件做账,员工的借支和报销款项审核已经通过,但一直挂账的还未付款,平时我应该如何登记哪些是报销和哪些是没报销的款项呢?
老师,财务软件记账,如果之前有人借款我计入其他应收款—某某,我从哪能查出她还没还,看有没有冲平呢
老师,这个有什么区别呢,一个是借:其他应付款。另一个:借:应收账款。我翻之前的帐,如果卖给单位的,就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的,就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个,其他应付款是不是因为之前是对个人,所以这里开票的时候就借方:冲减:其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗?还是有其他的可能。
老师 之前的会计把支出错记收入了 当时没有发票 她还记成其他应收款了 我现在收到发票了 这个怎么调整呢
老师请问一下,之前我们老板转入200万到公司对公账户,然后之前她没备注那用途,我把200万都算作投资款入实收资本了,然后还缴纳了印花税,现在她说只有150万是投资款,50万是还之前从公司借出来的款,那我账如果从实收资本和其他应收款走一下,行吗?然后要写什么补充说明吗?
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
老师那就是明细账中余额是0 才是说已经还完了对吗
哦对的是的是这么理解的。
就是假如她借了5000,应该是在借方有5000,在贷方有5000才算对是吧
好,他借了5000,应该在借方有余额,他还回来之后再带坊,最后的余额是零。