你好 ; 分别来核算下。 你分离 下 做二级科目来 处理下 ;
老师,我想请问关于账务的二级明细科目。如果因为内部管理的要求,原本应该分开两个二级明细核算的,我放到一起核算,这有关系吗?大家都是主营收入
老师,我们是个综合性养老院,刚开始建账的时候老板说每个月发生的能耗每个部门包括老人都要去分摊这些费用,于是我建账的时候在主营业务成本下面建立了按照部门分的二级科目,在二级科目下面建立了相关能耗以及固定资产折旧的三级科目,这些是老人分摊的费用,部门员工分摊的费用我在管理费用下面按照费用类型设置了二级科目,然后二级科目按照部门核算?刚开始没有觉得,后来发现账好乱?有老师指教一下吗?
老师,您好,我想问下,我们企业收到的专项资金入的是基本户,补贴局要求我们分自有资金和专项资金,那是从基本户下在设立二级明细科目吗? 基本户-自有资金 基本户-专项资金,如果这样操作就很麻烦,一个账户分两部份,还有其它更合适的方法吗?
老师你好,我们是一家卖家电的小规模公司,是去年12月份才从个体户变更为公司,他这边是这样的,开票金额里面包括客户刷卡的金额和政府补贴的金额,然后第二天或者后面几天他会通过银联扣掉手续费转到公户里面去,开票的时候我分录是做借应收账款家电货款,和应收账款家电焕新补贴款,贷主营业务收入明细科目,但是我做一季度账的时候发现,他这个应收账款家电货款(就是客户刷卡的部分)居然是负数,这肯定不对,不可能有人就是会预付刷卡,但是也找不到原因,我就想把这个应收账款不做两个明细了,合并做一个二级科目,就是应收账款家电货款,这样行不行?
老师,其他应付款为负数,怎么调账
老师我们是汽车租赁公司加油费需要报印花税吗
小规模纳税人(4-6月)没有开具销项发票,但4月有一笔无票收入,我是不是报增值税的时候要在哪里手动填写161039.6
你好,我问下,我们老板有3个公司抬头,都是一般纳税人,2家有固定资产折旧,还有一家没有,我可以把这2家的固定资产帐务转过去吗?
请问有一般计税(国内业务),也有免税(出口信息技术服务),收入能分清,但人员工资是没法区分的,现在有国内差旅费报销火车票抵扣,是针对国内业务的,这种是全部抵扣还是按比例抵扣。
老师单位买的货物产生运费 对方给开运费发票了 账务处理 借:库存商品 应交增值税-进项税 贷:xxxx 月底直接结转成本时候直接转出可以吗
对方没有说,应该得测试好长时间
a公司跟我们平台有合作,a给我们打款,但让我们开形式发票给b公司,我们入账入的a这可以吗
老师好,我想请教下您一个函数公式,就是合同是按逾期3个月后,每月按千分之五计算,假如是2023.7.13日签的合同,逾期3个月,就是从当年10.12开始计算吧,至今,到后面每个月会自动更新计算,我该如何列函数呢?
老师,个税申报超30个人会有残保金把