你好同学,公司与加盟商五五分账吗?
老师 我们公司是连锁洗衣店 门店加盟商收到的所有款项收回 按照实际收款的金额五五分账 请问该怎么做分录 因为我们是充值会员卡和现金消费的都有 怎么确认收入呢? 是按实际收到的款项还是实际洗衣的费用呢?
请问老师 我们公司是小规模 季度交税都是按公户入账金额交增值税的 可代账会计说还有部分没有确认收入 确认收入后还要交增值税 那不是重复交税了吗 所有的收入已经入到公户 也按实际入账金额交过增值税了呀 我怎么都想不明白 跟确不确认收入有什么关系 请老师答疑 谢谢
集团公司发售会员卡,可以在集团下的任一家公司消费,客人充值时是通过第三方收款机构充值,集团在提现是会被扣取一部分手续费的,门店实际销售划转集团也是按照扣取手续费后的金额转的,第三方收款机构是将手续费发票开给我们集团公司的,集团公司要怎么开给门店,集团公司没有金融服务经营范围
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
公司开设了抖店,售卖会员卡,公司打了备用金给员工去找人刷单,会员卡也会实际给到刷单的人,请问我在做账时: 支付备用金:借:其他应收款 贷:银行存款 抖店结算时:借:其他货币资金-抖店 贷:应收-抖店 在不确认为收入的情况下,要怎么平其他应收和应收-抖店这两个科目呢?还有,这部分抖店款虽然不确认为收入,是不是要交税呢?要交税的话分录又该怎么做呢?
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
充值是预收,现金消费和充值会员消费时才确认收入
按客户消费计入收入的话 那每个月按照实际收款分给加盟商的款项怎么做分录呢 计入费用吗?
分录是按照 借:银行存款 贷预收账款 主营业务收入(实际消费部分) 支付加盟费 :主营业务收入 贷 应付账款—门店 这样的话那收入就是负数的形式哦 因为会员充值是预收款 还有一种就是 不做预收 借:银行存款 贷 应付账款 支付门店就是 借应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 请问两种方式那种更合理呢
分给加盟商不开发票给门店吗?
第一种合理些,不确认收入的话风险较大
主要是内账处理 就是做预收处理合理一些哈
如果是内帐处理,你就看哪种/符合你的习惯