你好同学,公司与加盟商五五分账吗?

老师 我们公司是连锁洗衣店 门店加盟商收到的所有款项收回 按照实际收款的金额五五分账 请问该怎么做分录 因为我们是充值会员卡和现金消费的都有 怎么确认收入呢? 是按实际收到的款项还是实际洗衣的费用呢?
请问老师 我们公司是小规模 季度交税都是按公户入账金额交增值税的 可代账会计说还有部分没有确认收入 确认收入后还要交增值税 那不是重复交税了吗 所有的收入已经入到公户 也按实际入账金额交过增值税了呀 我怎么都想不明白 跟确不确认收入有什么关系 请老师答疑 谢谢
集团公司发售会员卡,可以在集团下的任一家公司消费,客人充值时是通过第三方收款机构充值,集团在提现是会被扣取一部分手续费的,门店实际销售划转集团也是按照扣取手续费后的金额转的,第三方收款机构是将手续费发票开给我们集团公司的,集团公司要怎么开给门店,集团公司没有金融服务经营范围
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
公司开设了抖店,售卖会员卡,公司打了备用金给员工去找人刷单,会员卡也会实际给到刷单的人,请问我在做账时: 支付备用金:借:其他应收款 贷:银行存款 抖店结算时:借:其他货币资金-抖店 贷:应收-抖店 在不确认为收入的情况下,要怎么平其他应收和应收-抖店这两个科目呢?还有,这部分抖店款虽然不确认为收入,是不是要交税呢?要交税的话分录又该怎么做呢?
建筑工程企业,总包要收9点专票,但是分包只能开3个点专票,剩余6个点的税费总包,分包分别怎么处理呢
现在财务工作是不是不太好找,目前就业形势?
冲减25年多计提费用如下:1、企业所得税130687.25元, 2、冲减多计提奖金54500元; 3、25年领备用金20000,在26月1月收到发票20000,把这笔费用做25年的 小企业会计准则,一般纳税人,老师,在26年1月对以上做冲减了分录,请问以上问题对1月未分配利润的影响是多少?
出口发票里的规格型号,需要写吗?
张三,1月在甲公司没有发工资,因为调到其他子公司了,申报1月个税时,人员信息写入职时间2024.1.1日,离职时间2025.12.31日,现2月份又冒出给他他发2025年年休假工资5000元,这个人员信息如何采集?
奖励员工的100元需要放工资吗 还是别的科目也行
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,核定征收的个体户,租入不动产出租如何交税
用备用金买菜已付款但未收到发票该怎么做会计分录?
老师,我想请问一个问题,我们公司不是每月都有收入,就可能过年过节会收到一点钱,如一季度扣除成本费用有利润,但全年是没有那么多利润的,可能导致会退税,我又不想退税,之前我是把全年的工资全提了, 就前三季度不预缴。可是现在要填报实际发生的工资薪金,我就有点不敢先提,这种情况怎么处理?
充值是预收,现金消费和充值会员消费时才确认收入
按客户消费计入收入的话 那每个月按照实际收款分给加盟商的款项怎么做分录呢 计入费用吗?
分录是按照 借:银行存款 贷预收账款 主营业务收入(实际消费部分) 支付加盟费 :主营业务收入 贷 应付账款—门店 这样的话那收入就是负数的形式哦 因为会员充值是预收款 还有一种就是 不做预收 借:银行存款 贷 应付账款 支付门店就是 借应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 请问两种方式那种更合理呢
分给加盟商不开发票给门店吗?
第一种合理些,不确认收入的话风险较大
主要是内账处理 就是做预收处理合理一些哈
如果是内帐处理,你就看哪种/符合你的习惯