你好同学,公司与加盟商五五分账吗?
老师 我们公司是连锁洗衣店 门店加盟商收到的所有款项收回 按照实际收款的金额五五分账 请问该怎么做分录 因为我们是充值会员卡和现金消费的都有 怎么确认收入呢? 是按实际收到的款项还是实际洗衣的费用呢?
请问老师 我们公司是小规模 季度交税都是按公户入账金额交增值税的 可代账会计说还有部分没有确认收入 确认收入后还要交增值税 那不是重复交税了吗 所有的收入已经入到公户 也按实际入账金额交过增值税了呀 我怎么都想不明白 跟确不确认收入有什么关系 请老师答疑 谢谢
集团公司发售会员卡,可以在集团下的任一家公司消费,客人充值时是通过第三方收款机构充值,集团在提现是会被扣取一部分手续费的,门店实际销售划转集团也是按照扣取手续费后的金额转的,第三方收款机构是将手续费发票开给我们集团公司的,集团公司要怎么开给门店,集团公司没有金融服务经营范围
老师,我们是住宿酒店,有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店给我们开发票,我们等A团队打款给我们后,我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店,请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账?或者说这个业务应该怎么写会计分录? 同学你好,需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师,会计分录怎么写呢?
公司开设了抖店,售卖会员卡,公司打了备用金给员工去找人刷单,会员卡也会实际给到刷单的人,请问我在做账时: 支付备用金:借:其他应收款 贷:银行存款 抖店结算时:借:其他货币资金-抖店 贷:应收-抖店 在不确认为收入的情况下,要怎么平其他应收和应收-抖店这两个科目呢?还有,这部分抖店款虽然不确认为收入,是不是要交税呢?要交税的话分录又该怎么做呢?
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
充值是预收,现金消费和充值会员消费时才确认收入
按客户消费计入收入的话 那每个月按照实际收款分给加盟商的款项怎么做分录呢 计入费用吗?
分录是按照 借:银行存款 贷预收账款 主营业务收入(实际消费部分) 支付加盟费 :主营业务收入 贷 应付账款—门店 这样的话那收入就是负数的形式哦 因为会员充值是预收款 还有一种就是 不做预收 借:银行存款 贷 应付账款 支付门店就是 借应付账款 贷 银行存款 主营业务收入 请问两种方式那种更合理呢
分给加盟商不开发票给门店吗?
第一种合理些,不确认收入的话风险较大
主要是内账处理 就是做预收处理合理一些哈
如果是内帐处理,你就看哪种/符合你的习惯