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老师,增值税公式=销项-进项+进项税转出么

2021-10-30 10:10
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-30 10:12

您好,如果有减免的,还需要增值税公式=销项-进项%2B进项税-减免税才对。

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您好,如果有减免的,还需要增值税公式=销项-进项%2B进项税-减免税才对。
2021-10-30
您好 内销企业算全年增值税税负=(总销项-总进项+进项税额转出-上期留抵)/总不含税收入 生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额+进项税额转出-上期留抵)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100%
2022-05-01
对的是的,需要这么做的。
2022-07-11
您好! 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-01-06
您好,这个的话是销项税额- (进项税额-进项转出额)
2024-10-09
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