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你好,我想咨询下我们生产企业在支付供应商货款时扣除了一笔返利,那这笔返利怎么做账,供应商是按扣除返利后的金额给我们开票

2022-01-21 21:43
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-21 21:43

您好 按照返利后的发票正常入账就好了

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您好 按照返利后的发票正常入账就好了
2022-01-21
你好,可以这么做的,返利给你们开负数发票的红冲,你的成本费用需要交所得税的,如果是专票的还需要进项转出交增值税。
2024-03-22
按发票上折扣后实际金额入账,商品成本也按实际金额核算,负数折扣直接冲减库存商品成本,无需单独处理返利。 入账:按发票折扣后总金额记库存商品、进项税额,贷应付账款 / 银行存款,负数折扣直接冲减存货成本。 成本核算:以折扣后实际金额为准,不按原始无折扣金额。
2025-11-24
供应商按扣除扣款后的实际金额开发票,你公司不用给供应商开发票。 账务上按扣后金额入账,扣款部分计入 “营业外收入” 或冲减 “生产成本”,附扣款协议、质量问题证明当凭证就行。
2025-10-29
你好,返利的这个你要么就去营业外支出,正常应该是开红字发票。
2024-12-03
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