你好,需要计算做好了给你
15.28日,按每千克50元,结转上述甲材料的销售成本。 16.31日,本月耗用材料情况:车间生产A产品领用甲材料1 500千克,单价50元,领用乙材料1 000千克,单价70元;生产B产品领用甲材料2 000千克,单价50元,; 17.31日,计提本月职工工资:A产品生产工人工资58 000元,B产品生产工人工资72 000元,车间管理人员工资20 000元,行政管理部门人员工资30 000元,共计180 000元。 18.结转本月各收入类账户。 19.结转本月各费用类账户。 20.月末,将“本年利润”账户余额转入“利润分配”账户。
企业本月发生如下业务: (1)领用原材料-批价值265000 元,其中:生产A产品领用65 000元 B产品领用160 000元,车间领用40 000元 (2)本月应付职工工资100 000元其中生产A产品生产工人工资40 000 元,生产B产品工人工资30 000元, 车间管理人员工资30 000元。 (3)用现金发放职工工资110 000 元。 (4)将本月发生的制造费用按A、B 产品生产工人工资总额分配计入两种产品的生产成本。 (5)月末结转A产品生产成本 90000元,结转B产品生产成本 100000元。编制相关会计分录。
⑴计算分配本月职工工资:生产A产品工人工资50 000元,车间管理人员工资5 000元,企业行政管理人员工资18 000元,销售部员工工资20 000元,采购部员工工资30 000元。 ⑵用银行存款20 000元支付产品广告费(取得增值税普通发票)。 ⑶缴纳上月应交未交的增值税的10 500元预提企业本月应负担的银行借款利息2 000元。 ⑷月末,将本月制造费用11 420元计入所生产A产品的生产成本。 ⑸将企业本期实现的销售收入110 000结转入“本年利润”账户。 ⑹将企业本期的营业成本75 000转入“本年利润”账户。
老师,请问业务题怎么写 9.生产A产品领用甲材料实际成本120 000元,车间一般耗用甲材料实际成本10 000 元。 10.企业计算出本月应付各类人员的工资数额为:生产A产品工人工资320 000元,生产B产品工人工资240 000元;生产车间管理人员工资120 000元,企业管理人员工资180 000元,工资暂未发放。 11.企业用银行存款支付本月生产车间水电费17 000元,企业管理部门水电费4 000元。 12.经确证,本企业的一笔应收账款250 000元,已无法收回,作坏账损失处理(备抵法)。 13.企业向天华公司销售产品一批,售价为2 000 000元,增值税额为260 000元。已开出发票账单并按合同约定发出产品,全部款项收到并已存入银行。 14.上述销售产品的实际成本为1 200 000元,结转已销售产品成本。 15.企业的公出人员出差预借差旅费10 000元,付给现金。 16. 企业本期取得主营业务收入16 000 000元,其他业务收入1 600 000元,投资净收益100 000元,营业外收入60 000元,将其结转入“本年利润”账户。
华夏公司2008年5月分发生下列有关经济业务: 1、仓库发出A材料110 000元,管理部门耗用10 000元,其中,80 000元用于生产甲产品,20 000元用于生产乙产品;发出B材料200 000元,其中,甲产品耗用60 000元,乙产品耗用120 000元,车间一般耗用10 000元,管理部门耗用10 000元。 2、从银行提取现金48 000元被发工资。 3、发放本月工资,支付现金48 000元。 4、以现金800元支付车间机器修理费。 5、以银行存款支付本月水电费6 000元,其中生产车间4 000元,管理部门2 000元。 6、以现金购买行政办公用品450. 7、计提固定资产折旧费9 000元,其中生产车间6 000元,管理部门3 000元。 8、以银行存款支付本月电话费6 000元,其中生产车间2 000元,管理部门4 000元。 9、分配本月工资:生产工人工资35 000元,其中甲产品18 000元,乙产品17 000元;车间管理人员工资4 000元,行政管理人员工资9 000元。 10、按职工工资总额的14%计提职工福利费。 11、甲、乙产品共同耗用D材料26 400元,两种产品耗用D材料的消耗定额分别为0.5千克/件和0.4/件,投产数量分别为400和600件. 12、以现金支付车间办公费1 440元。 13、王伟出差归来,报销差旅费800元,原借款1 000元,余款交回。 按生产工人工资比例分配本月制造费用,计入甲、乙产品的生产成本。 甲产品400件和乙产品600件全部完工,验收入库,按其实际成本转账
老板自己的车,拿给公司用,产生的修理费可以报账吗
下午好老师请问下,小微企业的判定标准是什么?
老师,我们多交的增值,不办理退税,但是增值税由余额借方,那么我们会计分录怎么平呢?
老师你好,公司是没有底薪,按提成发工资。如果7月份没有业绩,没有发工资,那个税还用申报吗
无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
个人把自己名下的加油站承包给别人使用,应该上哪些税
老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
1.借生产成本 50000 制造费用5000 管理费用 38000 销售费用20000 贷应付职工薪酬
2借销售费用20000 贷银行存款20000
3借应交税费-未交增值税10500 贷银行存款10500
借财务费用2000 贷应付利息2000
4.借生产成本11420 贷制造费用11420
5借主营业务收入110000 贷本年利润110000
6.借本年利润75000 贷主营业务成本75000