你好,是的,是可以的。
你好!我们公司没有按月发工资,八月份一次发了三个月的工资,每月计提工资,发放工资,和最后一次发三月工资的分录怎么做?
老师我们发工资是9月发9月的工资月底最后一天。但是社保是10月扣缴9月的。我这怎么做分录呢。计提工资,发放工资,计提社保和缴纳社保
老师,我想问一下,如果是在8月注册的公司,那么8月工资为0的话需要计提吗?然后需要做账吗?
请问老师。公司如果想每月最后一日发工资的话,那么计提和发放的分录都可以做在最后一天吗?
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提
老师好,我们公司现在不运营,公户暂时也没有流水,我的工资是老板用微信转给我的,让等开始运营了,工资在从公户转给我,到时我在把他用微信转给我的钱,还给他,那我每个月还给报个税吗
老师,客户承担包装桶费用,我们承担运过来的运费,这种运费直接费用化还是先做到周转材料里面呢?
你好!老师,结转增值税需要交税怎么做帐
小规模纳税人取得机动车销售统一发票车价121946.9,增值税15853.1,首付40000怎么写分录
请问,如果是在11.2号才发出了工资,那发放的分录应该是记在10.31,还是记在11.2?
你好,计提的分录在10月31号,发放的分录在11月2号。
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利哦!