你好,你们勾选的进项是不是在让你进项转出?

(请有进出口实操经验的老师回答)老师,我进了一家外贸进出口公司。然后我看了之前的会计在申报增值税的时候,是对进项税额进行勾选抵扣,然后再转出。可是这个不是需要进行退税勾选吗?怎么之前搞成抵扣勾选然后转出?
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
老师您好 是这样的 我们是做国际货代的 然后是免销项税的 对应的进项税额做转出 但我每个月月末需要去增值税税控系统 去勾选抵扣增值税 财务经理让我在能抵扣那一栏进行勾选 但我们不是做进项税额转出 不能抵扣吗 为什么要在能抵扣那一栏勾选呢
您好!老师麻烦问一下我们公司现在留底谁够这个月交增值税款、那我是不是就不需要在勾选抵扣3月份的进行税额、做账的时候做到增值税待抵扣科目去、到4月份做账的时候在抵扣从增值税待抵扣科目转到应交税费-进行税额里、第一次这样做
老师,假如进项票这个月是100万的,但是我只用30万,我做账的时候借进项30 待抵扣70,然后在抵扣勾选里把这个100万的勾选了。 下个月我销项50 我再把待抵扣的转出来50万 借:应交税额-应交增值税-进项税额 50 贷:待抵扣进项税额50。抵扣勾选平台我就不勾引新的发票了,这么做对吗?
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老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
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老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
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老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
你只有先作了进项,才可以进项转出,如果你不做进项,你直接进项转出,你们不就是少抵扣了。
我发现在申报表的时候还是申报的进项税额转出 那为什么勾选的时候要选能抵扣呢 为什么不是不能抵扣?
你只有做了进项才进项转出,如果没有做镜像,你直接进项转出你是不是少抵扣了?因为销项减去进项加上进项转出等于缴纳的增值税。
你没懂我的意思 我的意思是去官网勾选进项税的发票 为什么不选不能抵扣
你好,都可以的,你选择不抵扣勾选或者是选择了镜像,然后在镜像转出,可以都行,哪个方便按照哪个来,但是有些税务局就让你体现进项转出。
想要体现进项转出的,只能选择抵扣勾选。
老师不好意思这句话还是不怎么理解想要体现进项转出的,只能选择抵扣勾选。 进项税额转出不是说明不能抵扣吗 为什么只能选择抵扣勾选呢
你好,想要体现进线转出,你们单位没有抵扣增值税,有些税务局他就要求必须这么做,至于原因不清楚 体现体现进项转出就得把发票认证了不是吗?你单位抵扣了,做了进项 然后再做进项转出 销项,减去进项,加上进项转出,实际并没有多抵扣。
大概明白了 老师 还有个问题~上个月税务局老师说要把我们的留底税额都调为0 这是什么原因呢 例如我们那些打印机管理费用 房租等收到的增值税专用发票还是做了抵扣的 麻烦老师再解答一下 (打赏老师了)~
你好,你们是免税的,你就没有进项可以抵扣,也就是你的这些留底都是不允许抵扣的。 你们本来就是免税的收入,你没有一般计税的吧?
但是我们每个月收到的打印机管理费用之类的增值税专用发票 您的意思也不能抵扣?
对是的,因为你们只有一个收入,免税的,费用类的也不可以抵扣,固定资产的也不可以抵扣成本的,也不允许抵扣。
…那我们之前这类费用都是做了抵扣 然后上个月留底税额都调为0 这怎么弄的 我账里是不是要把所有的这类费用都要再一遍转出?
税务局要求留底税额都调为0
借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
老师您好 留底税额的公式是啥
销项减去进项,加上进项转出 只要是出现了负数,这个就是刘迪。