可以在十月份做,不用出银行余额调节表。

老师你好,我想请教下今年8月份的工资表已计提,由于现在老板说要把8月、9月、10月某员工的工资改一下(工资上升),那我之前已经计提8月、9月的工资该怎么调整?10月份的我还没计提
老师,你好!请问下我10月份做9的凭证还留一点没做完,现在要做10月份的凭证了,那9月份的分开做吧!还有会计让我提供9月份余额调节表,余额调节表怎么做的呢?
你好,老师,请问下,我当时系统是9月份账没做账,9月份计提折旧后,就把固定资产折旧清单打印出来,后打折清理固定资产开票了,开票是在10月份,然后我现在做10月份的账,是不是又要计提折旧才能清理固定资产。我只能按折后的那个开票金额来做分录是吧。
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
10月份的原材料账务,是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务,我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下,肯定是不对的,我要调整我的账务,但是我应该怎么调整呢?请老师解答,
利润,净利润怎么算?用减增值税吗?
老师好,请问,出现以下情况该如何处理呢? 1、光伏电站施工合同签订金额,是否必须与开票金额相一致呢 2、实物中,有出现这种情况,施工合同金额是10万,但结算时,因为各种原因(材料扣款等),最终结算金额<10万,造成结算金额与发票金额一致,但与合同金额不一致的情况
老师跨境电商出口退税免税吗
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱是民办非企业
法人要转钱出来自己用用途写啥怎么样合法合规这笔钱
老师请问我发的问题怎么可以删除?
个税那种情况下零申报呢
老师,假如我司之前售卖给代理商的机器是3万一台,现在想以3.2万回购,但方式是直接以当时的销售价格3万做退货,然后再单独支付2000元一台给他们,那这两千块我们应该以什么名义支付?对方要给我们开什么发票比较合理?
老师您好,我姐不是我公司的员工也不在我公司买社保,她坐的高铁的票能给我公司做账当成本票吗?
老师您好,我是一般纳税人物业公司,我们把小区里一套房子出租给员工,对方每月转500元,对方不要票,现在我确认收入税率按多少合适
问题是我们会计让我做余额调节表,怎么做呢
哦,这个不需要做这个又不是进账的差异,是你们单位没有做少做了。
那请老师教我下怎么做余额调节表啊
具体的那些业务没有做的 收到的还是支付的
一个是老板领的备用金,还有个是民工工资
没有支付的 银行已付 企业未付,填写这里
那像我这两种情况都是银行已付,企业未付这样做余额调节了吧
你好 对的 是这么做的,
好的,谢谢老师的耐心讲解
不用客气,工作愉快。