你好 借应付账款贷银行存款 。 如果设备还没有收到 就先这样做分录
老师,别人给我们加工一套设备3个月,付定金,和尾款,付了定金后给我们开发票,付尾款时在开剩余的发票,我们收到定金发票应该怎么做账呢?
老师好,去年12月份我们fuguo付过一笔定金,昨天付的尾款,发票也是开到了昨天,这笔业务我可以做到3月份的吧
请问我们单位购买的设备,先付50%,剩余款12个月还清,最后补上税金后给我们开发票,应该怎么做账?
你好,老师,我们公司是做电力的,上个月给了定金,本月给你尾款开了发票怎么做帐
你好:老师,我们这个月买地磅先付了3万的订金,大概两个月后才付剩余的尾款,发票也没拿到,我现在要做什么会计分录,借:固定资产,资银行存款3万?
老师注销公司的时候有退税,等时间长,这个退税的钱会自动没了吗?
全资子公司给母公司分配股利的涉税问题
发票提额需要准备什么资料
2025年4月制造费用明细表这些单据我可以问全盘会计拿来看一下吗,我知道金额,不见单,核算成本
银行电子回单,付款方是转账取款,付款了吗,
取得的会务费相关发票,有10万不合规的发票已经入账报税了,所得税汇算清缴时,想要纳税调增,应该怎么填
公司购买厂服给员工,属于劳保费用吗
老师 跨省项目施工,外经证,必须是电子税务局里面下载的吗?自己制作一个表格 ,可以吗?
老师们好,想问下,2025年2月在账务交接时,发现上年度多计提了印花税,如何补救,另外做2024年汇算清缴时需要进行纳税调增吗
老师,应收款因为货品瑕疵少收部分款,账务怎么处理比较好?
不是,我们付过去定金,他们也给我们开了发票,我问这样的账怎么做呢?
发票已经收到了
你好 收到发票了 但是设备没有收到 你也无法计入固定资产的 。 所以 你就做借应付账款贷银行存款 。(算支付定金) 后面收到设备 和定金发票以及后面尾款的发票一起来做固定资产核算
那付完尾款,收到设备后,怎么做账呢?
你好 借固定资产 贷应付账款(定金) 银行存款 (尾款)这样来做 发票附凭证后面去
借,固定资产,应交税费-进项税额 贷,银行存款,应付账款吗?
嗯是的 你们是专票嘛 专票的话就把进项税做进去就行了
第一张定金凭证,后边的附件是什么呢?
你好定金凭证后面附你们付款回单 就行了