你好 借应付账款贷银行存款 。 如果设备还没有收到 就先这样做分录

老师,别人给我们加工一套设备3个月,付定金,和尾款,付了定金后给我们开发票,付尾款时在开剩余的发票,我们收到定金发票应该怎么做账呢?
老师好,去年12月份我们fuguo付过一笔定金,昨天付的尾款,发票也是开到了昨天,这笔业务我可以做到3月份的吧
请问我们单位购买的设备,先付50%,剩余款12个月还清,最后补上税金后给我们开发票,应该怎么做账?
你好,老师,我们公司是做电力的,上个月给了定金,本月给你尾款开了发票怎么做帐
你好:老师,我们这个月买地磅先付了3万的订金,大概两个月后才付剩余的尾款,发票也没拿到,我现在要做什么会计分录,借:固定资产,资银行存款3万?
老师,请问劳务公司代扣代缴给工人申报劳务报酬后,可以用工资表为凭证做税前扣除吗?还是说必须要工人给劳务公司提供发票才能做税前扣除呢?
在制造业中哪些情况要做原料的进项税转出
你好,老师成本是一种费用,费用是一种资产,这句话怎么理解?
在电子税务局系统里如何查对方欠我们多少票没开
一般纳税人在什么情况下只交城建税不交教育费附加地方教育费附加
老师您好,麻烦问一下,假如我注册资金10w,年底净利润5万,不分红,在年底之前再把这5万投资买设备,这5万还需要交企业所得税吗?
一般纳税人,缴纳增值税分录为,借 应交税费—未交增值税,贷 银行存款。这个分录对吗。另外酒类消费税在生产环节交消费税吗
电商平台以销售货物为主,但税务报送也有销售服务,需要填附表2吗
老师,简易计税增值税怎么设置科目?应交税费—简易计税?还是应交税费—应交增值税—简易计税?
供应商说开票要加税点,老板头疼加多少税点才合算
不是,我们付过去定金,他们也给我们开了发票,我问这样的账怎么做呢?
发票已经收到了
你好 收到发票了 但是设备没有收到 你也无法计入固定资产的 。 所以 你就做借应付账款贷银行存款 。(算支付定金) 后面收到设备 和定金发票以及后面尾款的发票一起来做固定资产核算
那付完尾款,收到设备后,怎么做账呢?
你好 借固定资产 贷应付账款(定金) 银行存款 (尾款)这样来做 发票附凭证后面去
借,固定资产,应交税费-进项税额 贷,银行存款,应付账款吗?
嗯是的 你们是专票嘛 专票的话就把进项税做进去就行了
第一张定金凭证,后边的附件是什么呢?
你好定金凭证后面附你们付款回单 就行了