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老师,别人给我们加工一套设备3个月,付定金,和尾款,付了定金后给我们开发票,付尾款时在开剩余的发票,我们收到定金发票应该怎么做账呢?

2020-08-05 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 20:07

你好 借应付账款贷银行存款 。 如果设备还没有收到 就先这样做分录

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快账用户5551 追问 2020-08-05 20:10

不是,我们付过去定金,他们也给我们开了发票,我问这样的账怎么做呢?

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快账用户5551 追问 2020-08-05 20:10

发票已经收到了

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:14

你好 收到发票了 但是设备没有收到 你也无法计入固定资产的 。 所以 你就做借应付账款贷银行存款 。(算支付定金) 后面收到设备 和定金发票以及后面尾款的发票一起来做固定资产核算

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快账用户5551 追问 2020-08-05 20:17

那付完尾款,收到设备后,怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:18

你好 借固定资产 贷应付账款(定金) 银行存款 (尾款)这样来做 发票附凭证后面去

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快账用户5551 追问 2020-08-05 20:19

借,固定资产,应交税费-进项税额 贷,银行存款,应付账款吗?

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:19

嗯是的 你们是专票嘛 专票的话就把进项税做进去就行了

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快账用户5551 追问 2020-08-05 20:20

第一张定金凭证,后边的附件是什么呢?

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:21

你好定金凭证后面附你们付款回单 就行了

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你好 借应付账款贷银行存款 。 如果设备还没有收到 就先这样做分录
2020-08-05
同学你好 需要先计入固定资产 做暂估也行 或者挂往来收到发票再计入固定资产也行
2021-07-12
这个可根据合同协议要求,或者双方协商
2023-08-08
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2021-10-30
借固定资产 贷银行存款 应付账款
2023-03-25
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