你好,你还有其他的进项嘛,你这个月可以用其他的进项来抵扣。
老师,就是我一月份开的专票八张,二月份需要冲红,但是呢我们领发票的张数只有十张,这个月又领了发票了,就不能再领发票开负数发票了,怎么办呢
老师好,我昨天发现有两张票开错了,但是来不及作废了,只能跨月冲红,但是这样的话我10月的税就等于多上了,如果我11月不开其他票,只开了冲红的负数发票的话,我这个就充抵不了税额了吗
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师老师,就在6月30号中午点我冲红了一张票,票面金额136万,税额的话大概15万,我很确定这张票12号开的,我在当月30号冲红作废了的,可是为什么今天3号报税,他还是算进去了啊,不是当月冲红了就作废了不算税进去了吗。
老师 我的意思是我这两张票前面开了也缴纳了税款的话,后面开负数发票的时候按理可以充抵后面的销项税对吗,但是如果本月不开正数票的话不就没得充抵吗,这样我那个税是不是就白交了啊
不是的,你多交的税款留着以后抵扣。
哦哦,就是我直接把负数开上就行了,等到后面有税款的时候自己会抵扣掉对吗
是的,是这么做的,是这么理解的,你可以申报试一下。