您在30号已经作废了,您在报6月税款的时候就不包括作废的这笔收入了。
请问我税控盘发票号码都核对了,做账也没有把作废的发票录进去,该冲红的也冲红了,一共开了大概90份差不多差不多30万的增值税专用发票,税点有9%,有6%,问题是账上的实际销售金额跟税控系统的老是对不上,多了几千块,税额也对不上,但是发票计算几次了都没错呀,不知道问题出在哪
老师老师,就在6月30号中午点我冲红了一张票,票面金额136万,税额的话大概15万,我很确定这张票12号开的,我在当月30号冲红作废了的,可是为什么今天3号报税,他还是算进去了啊,不是当月冲红了就作废了不算税进去了吗。
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
老师,请问我3月开错的一张发票,然后当时没有作废,现在4月7号今天红冲的这张发票,我报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税吗,还是说4月红冲了 就没有这种发票的税了呢
老师我6月底开了一张2万多的普票,现在7.31号对方公司需要冲红,叫我开一个点专票,这个可以操作吗,会影响这个季度的额度吗,那这个是算6月份的额度还是7月份的,交税是等到10.15号缴纳吗
就是扣除了你作废的,按照正数减去负数的差额的销售额来交费了。
老师你帮我看看 我这是作废成功没???作废了的话只需要缴纳13万,但是系统你看缺加了这作废的15万 我好慌哦
你好,我看您红冲的发票和第1个图的发票编码对不上。
哪里 请指出来老师 你这样我不懂
第1张发票是不是咱需要红冲的,然后你第2张负数发票对应的蓝字发票最下面那个你框起来那个和你第1个发票的发票号对不上?
发票号是对的啊 我又看了
号码是没问题的
你好 你好那就是红冲成功了
你说的是哪里不对?请老师指点
你好我上面看错 号了