你好 差额可以放到营业外收入的

老师,假如我买了材料是10万元。款已付给对方,但是没有收到发票,这个应该是做,预付账款处理还是暂估成本处理
老师,收到100.01元原材料发票,支付了100元,还有0.01的应付款,客户不要了,这个怎么处理合适,
老师好,支付给对方100元展会费,一直没有收到发票,现在已经没有了联系,请问这100元的预付款账上怎么处理
老师您好,我现在应付账款挂了2笔款,一笔40元是要给个人支付的运费,但是对方已经离职了,发票收到了,另外一笔是材料款60,跟这个单位后面也在无业务往来了,这两笔现在应该怎么处理合适呢
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
计提应收账款坏账准备,应收账款贷方就不需要考虑进去了吧
补提2022年5元,需不需要调整以前年度损益,应该怎么做账
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
高新技术企业有研发费用,研发支出费用化和资本化支出是每月月末都得结转,还是说每年年底才结转还是说可以一直挂着,跨年挂着也行。但是他根本没有形成什么资产,是不是就不应该有资本化的支出啊?
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
借:原材料100.01 贷:银行存款100,营业外收入0.01是么
你好 是的 是这么做的