你好,借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。
老师,我公司是体育文化公司,二季度收取的报名费已经申报了(未开票收入),现在赛事没做,客户要退款,我应该怎么处理才没有税务风险? 当时的的会计分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 报名是线上平台报名的,平台会收取相关手续费 现在参赛人员要退费,我怎么做分录呢?
老师早上好,我单位收到客户由微信存入2万元,其中客户可以提现2500元入自己的账户,这2500属于给客户的奖励,之前我们是月末根据微信收入合计数确认收入,请问奖励客户提现的钱我要怎么入账呢? 1.现在发生客户提现的当月是用2万收入额减去提现的2500元后确认当月收入吗? 2.还是用2万元确认当月收入,然后客户提现的2500元要做费用支出呢? 麻烦老师详细解答一下,谢谢
老师想问下,公司微信平台上的收款,确认收入在10月份,可是11月才从微信平台提取到银行帐户,想问下10月份确认收入的分录怎么做呢,还有微信平台收取的手续费怎么体现
公司网店出售货物,买家已确认收货,钱已到账平台上的虚拟钱包,电商同事把钱提现到公司账户后,例如金额1000,实际到账900,有100元是平台自动扣去的手续费,手续费发票要次月才能取得,请问本月先对收入开票价税合计1000元行么?分录为 借 银行存款 900 财务费用100 贷 主营业务收入 1000?
跨境电商平台,2-3月份有客户在平台下单,4月份公司收到进口增值税及消费税专用缴款书,完税价格是12034.82,增值税1143.69,消费税373.41,再去银行缴款,请问会计分录要怎么做呢,还有就是这笔是代销的产品,客户下单19969元,会收取手续费 及服务费219.65元,提现到公司 账户的金额是19749.35元,这要怎么做账呢
老师,我们单位(行政单位)有笔专项款是市级拨给我们单位,再由我们转拨给县里中标的企业(这个项目是市级的,由县里企业中标)总款是20万,第一次付80%,终期付尾款20%,这个怎么做分录?
老师我们公司的资产负债表里,其它应收款是个负数。其它应付款是个正数。应该怎么调整。是直接把这个负数和正数相加放在其它应付款里吗?
社保和公积金都可以按最低档缴纳吗
老师,公司法人在其他公司购买的社保和申报个税,还能在自己新成立的公司零申报个税吗 目前没任何交易
老师 题目:甲公司收到一台政府补助的600万的环保设备,甲公司采用总额法核算,甲公司当年未对该环保设备计提折旧。 税法规定:收到的政府补助应于当年计入应纳税所得额 这个计税基础和账面价值为多少,存在递延吗?
计提工资时,按应发工资总额是包含了个人承担部分吗。而计提社保、公积金等时,就只用计提公司承担部分,这样理解对吗?
7月预开了700万,后因发票额度不够的原因8月迁址了,在新的主管税务机关开票,红冲了7月预开的700万,导致8月收入是负数,估计负600万左右,7月预开的税款都是交在迁移前的税务局的,这种情况增值税和附加税应该怎么报啊?
这道题答案是不是错了?按道理来说,直接捐赠目标脱贫地区是不可以免的。通过红十字会捐赠的是可以免的呀,答案怎么是反的?
长期股权投资权益法内部交易,未实现的损益调整净利润是顺流逆流都是减未卖出部分吗?
你好,A企业原来认缴资本500万,新股东B加入增资,B想占有53%的的股份,B需要增资多少万元?
11月份借银行存款、销售费用贷其他货币资金。
那10月确认收入的时候,微信平台支付的手续费要怎么体现呢
你好,不是体现不出来,你们只有转到公司账户的时候才能体现。
我们一笔微信收入是499,微信支付平台扣取2.69的手续费,那我的其他货币资金是写499还是写扣除手续费的金额呢
填写499这个做收入的。
就是你们确认的这个收入包含手续费。
那这个手续费可以开专票,11月收到手续费专票后要如何处理呢
借其他应付款、借销售费用负数 借销售费用应交税费、应交增值税进项贷其他应付款。