你好 你们有销售货物是可以按13% 。 要看你是什么业务哦。 简易计税是不能收到进项税在抵扣的

公司是建筑公司可以开税率13的也可以开3的,那是全部进项都不能抵扣还是只有跟百分之3的有业务关联的进项不能抵扣呢
建筑劳务公司一般纳税人报税的时候怎么区分开的3%不能抵扣进项,开的9%的进项可以抵扣。就是哪些进项属于3%的,哪些进项属于9%的
请问下公司进项有6%的服务的,也有13%的,销项也有6和13的,请问进项抵扣可以全部抵扣不?比如进项2000的是6%的.3000是13%的,本月销项8000全是6%的,我的进项总数5000可以全扣吗?
老师,请问建筑公司开出去的劳务费发票是3%的征收率,3%是不征税收入收到的,进项是不能抵扣的,那同一个公司怎么区分哪些是可抵扣的,哪些是不可抵扣的呢?
老师好,建筑企业一般纳税人有按百分之13开票,也有按百分之3开票,数据同时出现在申报表中,我是不是可以正常勾选进项,来抵扣百分之13的部分?
老师,不知道进项,知道税负,知道销售额。税率13%如何测算交多少增值税
企业付出去的捐赠收入,怎么做科目
应补税额1329享受免申报什么意思
老师,约当产量法是什么意思?
有内销也有外销的一般纳税人,增值税申报需要填哪几个表?
老师,老板向其他公司购买河砂,说是优惠没发票,请问怎么算要发票还是不要发票合算呢?(董孝彬老师)
老师,您好!我公司部分人员只是拿提成和支付报销的形式,在外地公司已有交社保和发工资,请问这些人同本地公司应签订什么合同?兼职还是劳务?或者其他形式?已发的提成是按工资薪金的方式申报的,这样合理吗?
老师,25年1-12月汽车强制保险到26年1月来做的话是不是需要调整到25年费用去
老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
老师,印花税按照电子税局取得和开具发票,是按不含税还是含税
我们有开13个点的专票,有时也开3个点的专票,我的意思是是以后所有的进项都不能抵扣了,还是分情况可以抵扣
你好 ; 你开的13%发票出去开的啥业务 ; 分情况的。 一般计税13%对应的 进项税可以抵扣的
意思还是对应13个点的进项可以抵扣吗
是的。 一般计税13%对应的进项税可以抵扣的