同学你好,一般情况下,根据小公司科目余额表,做个分录,就可以转到贵公司了。
您好老师请问一下,我们注册一个总公司,同时又注册了一个分公司,这个总公司百分百控股分公司,但是总公司并没有给他实施的,往那投太多的钱嘛,就是一点点的往来,那么现在总公司没有收入,就是分公司有业务,现在都在用分公司的钱,目前挂往来怎么样?怎么以利润分配的形式把那个利润分配给总公司,如果不想要分公司了,钱怎么全部转到总公司
我们总公司要吸收合并一个全资子公司,最后子公司注销。我们现在已经在报纸上发《吸收合并公告》了,现在正在抓紧做20年的汇算清缴以及2月份的账。我们的吸收合并协议写的是子公司所有的债权债务都过渡到总公司,由总公司承担。但是,最后把子公司的账怎么过渡到总公司呢?这个分录怎么写呢?我现在比较头疼的是原材料和在产品怎么加到总公司的帐面上
你好老师,我集团公司分两个板块,其中一个板块跟上市公司签订的协议控股需要纳入上市公司做合并,本期上市板块收购了同一控制下另一板块的一个公司,单另一个板块不在协议控制下,请问在上市板块做合并的时候视为同一控制下企业合并还是非同控
老师 您好 我想请问下 我们是分公司 我们有一位员工是属于总公司的 工资也是总公司付 社保是在分公司买 但是钱是总公司打入我们分公司账户 这个我要怎么做分录呢?
老师您好,我们公司收购了一个小公司,它的钱全部转到我司账户,小公司要注销,请问分录怎么写呀,这是不是属于非同一控制下吸收合并
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
分录怎么写呀,能举一个的例子吗,谢谢老师~
同学你好,比如小公司科目余额表是,银行存款,20,其他应收款,50,库存商品,80,应付账款,30,实收资本,60,利润分配,40。则做分录,借:银行存款,20,其他应收款,50,库存商品,80,贷:应付账款,30,资本公积,60,利润分配,40。