学员你好,客户付款的里有我们代收转付的车辆购置税,保险,通过其他应付款 借:银行存款 贷:其他应付款 客户贷款买车跟你们没有关系,你们按应收的款确认收入就可以了
老师,我们是汽贸公司,目前和客户预收的车款5万,客户通过平安银行贷款买车,贷款金额24万,在客户付款的里有我们代收转付的车辆购置税,保险,这些、我这整体的账务处理怎么做,包括确认收入结转成本的
老师,我们向客户收取的车辆购置税22124元,我做账的时候贷:其他应付款-代付款~车辆购置税 现在我们从经销商那边买车的单价252000,车辆购置税22124,那我这结转成本的时候, 借;主营业务成本252000 其他应付款~代付款~车辆购置税22124 贷;库存商品252000 那剩余的这个差额怎么写,这样借贷不平啊 其他应付款~代付款~车辆购置税22124
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师,你看这张发票不计入固定资产,计入管理费用可以吗
麻烦问下民办非营利组织幼儿园收到财政局发放的民办幼儿园补助属于不征税收入吗?还是免税收入?
老师,你好,请问报个体经营所得申报表时,没有超过30万的情况,收入是填不含税收入,还是填含税收入
付装修款。借预付账款-装修费,贷:银行存款。 收到装修发票。借:长期待摊费用-装修费 贷:预付账款-装修费 是不是这样做的?那这样的话也不通过应付账款-某装修公司过度了。
老师,请教一下,公司高速充值怎么开票做帐合适,是按充值开票,还是按实际使用高速收费开票
你好,老师,公司在银行做了一个月的结构性存款,取得了投资收益,这部分投资收益季度申报所得税时,缴纳所得税吗?
老师好!建筑材料公司专票开了98195.8元,本期应补税费合计11579.28元,那么工会经费与水利建设专项收入各多少元
老师你好,8月发票开错了,和收款金额不一致,税已经报了,怎么办,可以红冲吗?
公司代扣代缴个税,有个护照来的,都需要给对方要些什么资料?
之前走账走到制造费用里面的金额需要调出来,我是通过制造费用调出来还是通过生产成本调出来
我可以这样理解不,借银行存款 应收账款 贷;其他 主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样做对不
你的理解完全正确
老师,为了这些车到公司发生的费用,包括运输费,还有来了的上户费账务处理怎么做
这些费用是谁承担的?