你好,购置税这个是你们单位代扣代缴的吗?

上季度暂估的入库商品。本月可能开的出来发票。开发票之后的账咋做
老师,我在一个公司发放工资,但是在另一个公司代缴纳社保,个税申报能否扣除我个人承担的社保?企业所得税前能否扣除
老师您好!请问公司里领导发生的干洗衣服的洗染服务费,需要提交上级来报销,怕不好看,应该怎么写报销单的摘要比较好?
合伙企业注销,30万存货折价10万分给合伙人,如何做会计分录
请我我公司一般纳税人,21年9月自二手市场购买一辆车,8万元,自用,当时取得的是“二手车销售同意发票”,没有抵扣进项税额,现在对外出售,增值税率怎么选?
老师,请问一下一个投资公司控制一家主体公司,这个除了分红不交个税外,还有没有其他的好处,还有就是控股公司这个投资收益,算不算收入,到时候会不会交所得税
深圳公司给香港公司付货款,可以直接用人民币支付吗?
开票内容是 日用杂品,其他日用杂品 可以用来报销吗?
想问下港杂费是0税率可以吗
公司新推出一个模式,比如A经销商交了10万元成为代理,他推荐了B,B交了1万元成为单店,然后A可以拿到15%的推荐奖,请问打给A的推荐奖的钱该如何入账呢?几乎都是个人,无法开发票,是可以作为费用处理,还是可以冲销他交的10万元呢?
嗯嗯,是的,但是我们从客户收了22124车辆购置税,我做到其他应付款~代付款~车辆购置税 但是我们从经销商那边那个时候单价252000,购置税22124,上户1075总共要收275199, 我现在是收客户的做其他应付 现在结转成本了,怎么做,就像我上面说的
那你这个其他应付款不能做成本,收到的时候借银行存款贷其他应付款,你支付的时候借其他应付款贷银行存款。
还没付出去呢,因为我要结转成本 借:主营业务成本252000 其他应付款~代付款~车辆购置税22124 其他应付款~代付款~上户1075 贷:库存商品252000 代付的款还没付呢,经销商一共收我们这么多钱,怎么做了?差额怎么做? 还有我们这些钱还没付给经销商,我的库存商品会出现负数,怎么做
你好车的价格是多少?
老师,我们向客户收取的车辆购置税22124元,我做账的时候贷:其他应付款-代付款~车辆购置税 现在我们从经销商那边买车的单价252000,车辆购置税22124,那我这结转成本的时候, 借;主营业务成本252000 其他应付款~代付款~车辆购置税22124 贷;库存商品252000 那剩余的这个差额怎么写,这样借贷不平啊
老师,你认真看下我发的,每次发了我写的都比较详细,而且也说明了我的诉求,你一直问重复的问题,回答不上
借库存商品252000。 贷应付账款252000 销售出去借主营业务成本252000,贷库存商品252000,这个购置税你需要支付出去的。 没有支付出去,其他应付款挂账就可以的, 支付出去了 之后 借其他应付款贷银行存款22124 这个是走代收代付的意思。
但是,经销商把车款单价252000 购置税22124上户费1075一起算进去,车来了我们一共要付275199 这样做的话体现了车款,还有购置税,上户费也要付给经销商的,这个用不用账务体现 借:其他应付款~代付款~车辆购置税22124 其他应付款~代付款~上户费1075 贷:应付账款~车款23199 等付的时候借:应付账款~车款23199 贷:银行存款
购置税不应该开给你们,购置税应该开给上牌的个人。 只要你是确定代收代付的,就可以这么做。
那我上面的做法可以不。因为我们欠供应商的款就这么多,(车辆款+税)
可以的,可以这么做的。
那我做这个,摘要怎么写合适
老师你看我这个收入确认的对不
金额,确定不了,不知道你的销售金额是多少 代收代付的就是代收某某购置税,上户保险等
除了金额其他对不
其他的对的可以啦。
那我现在把其他应付转应付。摘要怎么写
代收代付款需要支付的金额?
代收代付款需要支付的。
嗯 是的我要挂在应付 因为付款的时候我们应付经销商不只是车款 还有代收的车辆购置税这些
支付代收款就可以的。