您好,是不需要重新开具
请问我们公司开具的这个专用发票,打印的时候只有记账联的大小写金额没有打印上,给客户的抵扣联和发票联是打印上的,是好的,这样还需要作废点重新开吗?
老师好,请问下有一张发票经办人员把抵扣联跟记账联都丢了,我在网上查到可以把第一联复印入账,但是联系对方寄过来的不是发票第一联,是对方开票系统里面打印的,这样可以吗
老师, 我开发票的时候,第一联也就是记账联由于色带问题打印的不清晰,抵扣联和发票联特别清晰,还用重新开票吗?
老师 是不是如果一张发票上面 品类多 需要打印销货清单的时候 销货清单是视同发票的 专票给咱们两联 清单也应该是两联 一联入账使用发票联 一联和抵扣联一起备查的
销售专票开具,我们的第一联记账联打印的很浅,看不太清,但是给对方的二三联抵扣联和发票联都很清楚,这种情况需要作废重开吗?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗