你好; 不抵扣暂时做 :借 费用或者成本 ; 应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款 ; 等着认证后做:借应交税费-应交增值税- 进项税 贷 应交税费-待认证进项税
1.收到进项发票 要做出口不抵扣 分录怎么做
收到发票进项税暂不抵扣,如保做分录
筹备期收到的进项税发票不抵扣也要勾选吗?筹备期,收到暂不抵扣的进项税发票,分录:借:管理费用-开办费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款, 这样对吗?
老师 进项发票暂时不抵扣 分录怎么写
老师好!问一下费用发票抵扣进项税及会计分录,收到不能抵扣进项税的专用发票,未认证抵扣。这个怎么做分录呢
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
这样应交税费科目是 负数
你好 ; 是的。 就是会负数的
资产负债表应交税费科目是负数,这样可以吗,税局会查吗
你好; 可以的。 这个是允许的
收到进口商品 借:库存商品 应交税费-待认证税额,贷:银行存款,贷:关税额,贷增值税额, 贷:货款。这样对吗
你好 ; 是的。 是这样来处理的