学员你好,需要缴纳税费的

请问企业购进两台二手车,已超过折旧年限,所以未提折旧,两年后卖出,价格低于当时购进价格,企业开具普票,税率1%,请问需要缴税吗?
简答某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格3000
简答某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格3000
某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售空调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),以113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,货款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。(6)购进电冰箱150台,取得增值税专用发票注明不含税价格300000
某电器专卖店为增值税――般纳税人,10月份发生下列购销业务:(1)销售室调机300台,零售价格每台5000元,专卖店派人负责安装,每台收取安装费200元。(2)采取有奖销售方式销售电冰箱100台,每台零售价格2800元;奖品为电子石英手表,市场零售价格200元,共计送出50只电子石英手表。(3)收取客户购买20台空调机的预付款40000元,每台销售价格3000元,企业按合计60000元向对方开具了普通发票,因库存缺货当月未能向客户交货。(4)将本专卖店2016年购入的一批收银设备(账面原价130000元,已提折旧30000元),113000元的价格售出;另将两台于2008年10月购入的电脑,以5150元的价格售出。(5)购进某品牌空调200台,取得增值税专用发票注明不含税价格420000元,已通过认证,款已支付;另支付运输费10900元,并取得运输企业开具的专用发票。
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
请问老师需要缴纳哪些税?我记得之前学过卖出价格低于购入价格是不用缴税的?有点不懂了
那个是差额征税的,对于买固定资产,买的时候需要有进项税,卖的时候销项税,销项-进项小于0就不交,但是销项税还是要计算扣除进项税额后缴纳的
增值税及附加税都要缴纳