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老师 我们购入商品的时候 有个大概的款项 等两三天才能实际付款项,我是不是要等实际付款的时候才能结转成本。 发生业务时: 借:库存商品 贷:应付账款 实际结算钱时: 借:应付账款 贷:银行存款 同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品

2021-11-03 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 21:19

最后一个不做 你没有做收入

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快账用户5193 追问 2021-11-03 21:19

那我啥时候才能结转成本呢

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齐红老师 解答 2021-11-03 21:20

做了收入 你销售出去

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快账用户5193 追问 2021-11-03 21:23

老师是这样的 我们的商品是即买即卖 不过不是当时收款和付款 我都先挂的往来账 应收和应付的 等我实际收到钱了我再消往来账

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齐红老师 解答 2021-11-03 21:23

你没有体现收入 卖出去你没有做收入吗

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快账用户5193 追问 2021-11-03 21:26

老师 就发生业务的时候 我是这样做的 但是我还没有实际收款和付款 而且可能我实际付款和收款和挂这个往来账的金额是有差异的

老师 就发生业务的时候 我是这样做的  但是我还没有实际收款和付款  而且可能我实际付款和收款和挂这个往来账的金额是有差异的
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齐红老师 解答 2021-11-03 21:27

可以的,只要你做了收入结转成本可以。

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快账用户5193 追问 2021-11-03 21:28

那结转的分录我是现在做 还是等我实际付款的时候做呢

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齐红老师 解答 2021-11-03 21:28

你好 现在做 做了主营业务收入就得做

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快账用户5193 追问 2021-11-03 21:29

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-03 21:29

不用客气哦 工作愉快

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最后一个不做 你没有做收入
2021-11-03
你好,学员,是成本重复结转了
2022-09-17
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
您好 无票收入 贷方也应该有应交税费科目啊
2023-12-13
您好!买进不涉及增值税的话你的分录是对的。
2021-05-08
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