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上个月把本来是浙商的利息做成工商银行的啦,借:财务费用 红字,贷:银行存款。本月我该怎么更改?

2021-11-04 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-04 08:51

学员你好,直接调整银行存款就可以了 借:银行存款-浙商 贷:银行存款-工商

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快账用户2315 追问 2021-11-04 08:52

摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2021-11-04 08:55

调整X月X号凭证利息入账错误

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相关问题讨论
学员你好,直接调整银行存款就可以了 借:银行存款-浙商 贷:银行存款-工商
2021-11-04
同学,你好,分录如下 借:财务费用--利息 负数 贷:财务费用--利息 负数
2021-08-02
借银行存款,贷财务费用-利息收入(红字)。 结转时 借财务费用-利息收入(负数),贷本年利润 红字。
2021-03-22
这样处理基本可行。上月普票入账后,本月红冲普票按原分录金额红字冲回,即借库存商品(红字)贷银行存款(红字);收到专票后再按专票金额及税额入账,借库存商品、应交税费 - 应交增值税(进项税额)贷银行存款,如此可纠正发票错误并正确核算进项税额与库存成本。
2024-12-05
上述会计分录处理完全正确,可以在支付利息当月计入财务费用。是这样的。
2020-12-19
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