同学你好 借其他应收款2700 贷银行存款2700 借银行2000 贷其他应收款2000

运输公司在外跑运输时在加油站加油时,将加油站的护栏损坏包赔,当时司机垫付了2700元,报了保险后给运输公司对公账户打了2000元,这账得怎么处理?
老师,你好,我们公司规模较小,是一个提供危险品运输的公司,运费收入都是对公账户收取,大多数支付业务都是使用现金,包括司机师傅的工资和备用金。司机备用金主要用于,除了经常加油点以外的加油费用,车辆小故障修理,等其他费用,还有车队过路费办理的ETC业务绑定的扣款账户也是我们老板的个人账号,这样就会导致每个月我们出纳会从对公账户转至出纳的私人账户挺多钱的,用于现金支付使用。我最近听了好多课,不知道出纳这样处理好不好?我个人认为这样肯定是不好的,但是又不知道如果这种事情出现在自己身上,应该怎样规避风险
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,主要业务为生产销售高档化妆品和普通护肤品。化妆品适用的消费税税率为15%。2021年5月发生的经营业务如下:(1)从某工业企业外购高档香水精一批,取得增值税专用发票注明价款为100万元。当月因管理不善意外遗洒15%(尚未抵扣时就遗洒),其余全部领用,用于生产高档化妆品。(2)从国外进口一批散装高档化妆品(进口关税税率40%),关税完税价格为150万元。该企业已在海关缴纳了关税、消费税和增值税,并取得了相关的专用缴款书。入关后将该批产品运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费为0.15万元。(3)领用进口散装高档化妆品将其生产加工为成套高档化妆品,对外销售,取得不含增值税销售额340万元。(4)销售普通护肤品10箱给某批发站,收取含税金额174万元,由于与该批发站有长期合作关系,另赠送批发站同类普通护肤品品2箱。(5)为迎接三八节,给本企业女员工(100人)每人发放高档化妆品一套,每套出厂不含税价为0.018万元。(6)将新研制的一批高级香水赠送给客户,成本价15万元,成本利润率为5%,该新型高档香水无同类
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,主要业务为生产销售高档化妆品和普通护肤品。化妆品适用的消费税税率为15%。2021年5月发生的经营业务如下:(1)从某工业企业外购高档香水精一批,取得增值税专用发票注明价款为100万元。当月因管理不善意外遗洒15%(尚未抵扣时就遗洒),其余全部领用,用于生产高档化妆品。(2)从国外进口一批散装高档化妆品(进口关税税率40%),关税完税价格为150万元。该企业已在海关缴纳了关税、消费税和增值税,并取得了相关的专用缴款书。入关后将该批产品运抵企业所在地,取得运输公司开具的增值税专用发票,注明运费为0.15万元。(3)领用进口散装高档化妆品将其生产加工为成套高档化妆品,对外销售,取得不含增值税销售额340万元。(4)销售普通护肤品10箱给某批发站,收取含税金额174万元,由于与该批发站有长期合作关系,另赠送批发站同类普通护肤品品2箱。(5)为迎接三八节,给本企业女员工(100人)每人发放高档化妆品一套,每套出厂不含税价为0.018万元。(6)将新研制的一批高级香水赠送给客户,成本价15万元,成本利润率为5%,该新型高档香水无同类
我家是国际货运代理,2021年给客户(国外公司)运货时货物出现毁损,我公司经客户授权帮助处理货损,我公司出人员去外地,产生了1.6万元差旅费,还帮垫付15万处理货损所产生的必要的包装物、检测费等费用,产生的差旅费1.6万和包装物等费用15万已在21年计入我公司的管理费用和成本中,22年保险公司赔付110万到我公司账户,我公司需要支付客户15万美元,汇率按6.4651,请问我应该将收到的款与赔付给客户的款之间的差额都计入营业外收入,还是将21年的产生的成本和费用冲回后,剩余的部分计入营业外收入?这个录要怎么写?
请问老师,电脑折旧年限几年,残值率多少
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
司机个人垫付2700,没票!还了2000元,却对公汇过来了
同学你好 那就是上面的分录