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老师 我们挂往来账时,我已经结转主营业务成本了,等实际付款,发现比应付账款少了两块,我要咋个才能调整我的主营业务成本呢?

2021-11-04 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 16:55

同学你好 你得有发票才行

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快账用户2186 追问 2021-11-04 16:57

就是有发票 相当于是优惠了我们两元

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齐红老师 解答 2021-11-04 17:04

同学你好 那就计入营业外哦

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同学你好 你得有发票才行
2021-11-04
最后一个不做 你没有做收入
2021-11-03
你好!你实际收款跟主营业务收入其实没有什么关系。 你那个误差,是计入到营业外收支
2021-11-02
需要有回单才可以,具体啥情况,你们做掉吗,结转成本少做吗,
2020-12-11
用红字冲回原暂估分录:按原暂估金额,借记 “主营业务成本”(红字),贷记 “应付账款 - 暂估”(红字)。 根据发票金额重新入账:借记 “主营业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷记 “应付账款 - 供应商名称”。 检查核对:确保 “应付账款 - 暂估” 无余额,“应付账款 - 供应商名称” 余额正确,成本记录无误
2024-12-24
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