按照你现有的数据建账套就行了。或者就全都是0,按你接手后再做账。
老师一个商贸企业,前任会计弄的啥也不是,也没账,然后我重新盘库,库存商品可以确定,往来账可以确定,银行存款可以确定,到时我新建账套录入起初数据怎么弄平呢
老师一个卖吊顶材料也对外装修装饰公司,前期那个会计没建账就用表格形式弄的,也不平,这种情况如果我想建账该怎么入手,可以盘库,往来跟对方核对,银行存款账核对后我可以录入期初数,但是借贷方如果不平该怎么调整呢
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师。那个接手一家公司的会计工作,前任会计账目很乱,不想用。而且很多应收应付余额也对不上,很多库存也对不上,那这种情况怎么办,请问我可以重新建一个账套不用他的数据可以吗,自己重新建一个账套,期初数据自己编辑过可以吗,但是如果自己编辑的话会不会纳税申报的时候财务报表的上期期末和本期起初对不上税务局会说吗,如果不重新建账。就用前任的数据可以吗,前任做错的我是要调账,还是不调账呢。不是说前任做的不要动她的账吗。因为做错了责任是她的,那如果我给她调账了,是不是前面的错账就是我的责任了,我是应该调还是不调呢,我是应该重新建账套,还是用她原来的我账套接着做,错了就给她调账呢
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
如果全都是0那前期的库存,往来就不能在账里显示了 如果按我现在有的录入期初数,到时借贷方肯定不平,那我该怎么调整呢
调下以前年度损益,因为以前没建账,不能调别的。
那分录怎么做呢调以前年度损益,按借贷方差额来做以前年度损益金额是吧
是的,有差额的全计以前年度损益,只能调这里。
分录怎么做呢
借:以前年度损益 贷:费用/成本
问题录入期初余额的话,这样的分录贷方出现成本/费用的负数了呀这样借贷也不会平呀
那你看哪个科目可以调,你就用那个科目做贷方。
这种没账套的,好麻烦的,我一般都录0,重新做账。
那到时库存这块本来有,你不录入期初数,出库肯定比入库多,这账你咋弄呢
你想保证数据的真实性,就得把所有的科目再确实,如果调账的话这样即使平衡了,也不能保证其他数据是准确了,你再看下看负债确没有,所有者权益有没,把这些数据确实下。
把不平的放到未分配利润里面,这种账只能自己看着平了。
都没有连个账都没有,那会计用表格自己单独记得往来,所以我就想重新建账涉及到库存和往来账
那你只能看下负债和所有者权益那了,或者放到未分配利润里,这种只能你看着平了?
那到时怎么做到未分配利润里呢,把借贷差额怎么做到未分配利润里呢,分录怎么做
你现在是建账套,平了就行了呀,做账根据你接手后的实际业务来做就行了。