按照你现有的数据建账套就行了。或者就全都是0,按你接手后再做账。

老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
如果全都是0那前期的库存,往来就不能在账里显示了 如果按我现在有的录入期初数,到时借贷方肯定不平,那我该怎么调整呢
调下以前年度损益,因为以前没建账,不能调别的。
那分录怎么做呢调以前年度损益,按借贷方差额来做以前年度损益金额是吧
是的,有差额的全计以前年度损益,只能调这里。
分录怎么做呢
借:以前年度损益 贷:费用/成本
问题录入期初余额的话,这样的分录贷方出现成本/费用的负数了呀这样借贷也不会平呀
那你看哪个科目可以调,你就用那个科目做贷方。
这种没账套的,好麻烦的,我一般都录0,重新做账。
那到时库存这块本来有,你不录入期初数,出库肯定比入库多,这账你咋弄呢
你想保证数据的真实性,就得把所有的科目再确实,如果调账的话这样即使平衡了,也不能保证其他数据是准确了,你再看下看负债确没有,所有者权益有没,把这些数据确实下。
把不平的放到未分配利润里面,这种账只能自己看着平了。
都没有连个账都没有,那会计用表格自己单独记得往来,所以我就想重新建账涉及到库存和往来账
那你只能看下负债和所有者权益那了,或者放到未分配利润里,这种只能你看着平了?
那到时怎么做到未分配利润里呢,把借贷差额怎么做到未分配利润里呢,分录怎么做
你现在是建账套,平了就行了呀,做账根据你接手后的实际业务来做就行了。