应该贷方是营业外收入,把那个20改成营业外收入。l

老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:请问一下,现在已做错分录,1、计提时多计提成了库存商品80、应付账款80; 2、付款时应付账款未做营业外支出--税费80转出; 3、在保持库存商品1000元不变的情况下,如何调分录?(目前库存商品少80、银行存款又多付80、应付账款多计80)" 现做的分录:(1)计提:借库存商品10800,贷:应付账款1080(含税费80,是给供应商开票的税点,不计增值税里面) (2)付款:借应付账款1080、贷银行存款1080 (3)销售:银行存款2000 贷:主营业务收入 2000 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 (4)多付税费 借营业外支出--税费80、贷银行存款80
我们是小规模专升本教育培训机构 学员有些是分期付,比如培训费100,先付80,后期考过付20元 收到80元培训费时 借银行存款 80 贷预收账款80 按月确认收入 借预收账款80 应收账款20 贷主营业务收入100 吗?老师
对方发票给我开多时候我们这样做账可以吗? 1-借管理费用100 贷应付账款80 营业外支出20 2-付款时 借应付账款80 贷银行存款80
请问老师,入库金额100元,扣款20元,实际支付货款80元,完整的分录可以这样做吗?借:应付账款100 贷:银行存款 100 借:库存商品100 贷:应付账款 100 20元我要冲减成本,可以这样嘛?借:应付账款 20 贷:库存商品 20,
河南地区,今年的社保(养老),灵活就业交纳的……如果到12月31日未缴纳今年的社保。会有什么影响
一般企业会计准则转民办非企业 实收资本还有未分配利润 对应哪个科目
老师 您好我想问一下公司的油票入账比例是多少 多少合理呀?如果是开车去外地的项目加的油入到差旅费还是
公司买了4200的反光背心,需要和经销店签合同吗
假如我们一般人企业,计划再去办理两张民生的一般账户,用于年底和客户的费用结算,公司自己的账户直接进行转账的话,一般怎么备注,有什么需要注意的吗?
农业公司卖了小麦(入账农产品),又买入面粉,面粉得入到哪个科目呢
你好,国企,财政拨付的项目补助资金。怎么记
老师,请问下公司既有应税商品又有免税商品,由于客户开票时间为本月开具上月发票,年初1月份开有上年收入发票,导致现在开票总额超出营收金额,这种应该怎么报税,和填报财务报表
老师,我们公司买进来的化学品叫切削液,给客户开出去的叫全合成磨削液可以吗
老师好,公司买医保最高标准是多少呢