咨询
Q

9发票开错税率,6个点的开成了13个点,购货方已抵扣,10月对方开了红字发票信息表,我也已经开了红字发票并重新开了正确的票,但是10月已经按9月的交了增值税和附加税,10月没开票,我现在进去报10月的税,上面只自动抵减了增值税,多交的附加税要在哪里操作呢

2021-11-05 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-05 11:21

您好。上个月多交了附加税,那么下个月就少缴纳附加税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;   多缴纳的税费 在 已交税额栏次里面去体现。 你看系统是否自动出来了   
2021-11-05
您好。上个月多交了附加税,那么下个月就少缴纳附加税
2021-11-05
你好,需要进项转出的附表二进项转出红字发票一栏
2021-11-09
你好 做进项转出里面的
2020-11-04
这个你这边生成红字信息表成功次月就需要做进项税额转出了,不看销售方是不是开红字发票
2020-10-05
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×