你好; 多缴纳的税费 在 已交税额栏次里面去体现。 你看系统是否自动出来了

8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
老师您好,9有份有一家供应商给我司开了份材料专用发票,进项税已认证抵扣了,在10月份经与业务核对发现对方单价开错了,然后就在开票系统中申请了红字信息表让对方冲红重新开票,并在10月底收到对方的红字发票和重新开具的正确发票,想请教老师:本月增值税申报,是冲减已认证的进项税额,还是做进项税转出处理呢?
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
9发票开错税率,6个点的开成了13个点,购货方已抵扣,10月对方开了红字发票信息表,我也已经开了红字发票并重新开了正确的票,但是10月已经按9月的交了增值税和附加税,10月没开票,我现在进去报10月的税,上面只自动抵减了增值税,多交的附加税要在哪里操作呢
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
但是电子税务局里面多交的增值税有留抵税额,附加税没有留抵,
你好 ; 附加税没有已交税费栏次吗 。你本期有没有发生缴纳附加税的?
没有,我10月没开票,所以本期都是0
你好; 那你附加税就是0 ; 现在不会体现的; 下个月有税的时候在去看
哦,那意思是,下个月交附加税会自动抵扣之前多交的是吗?
你好; 是的。 正常的话 我记得你们申报表是有一个 已交税费 ; 里面会体现。 你看看有这个栏次么有
老师,是这样的,能看到图吗
这个是增值税的,有留底的
这里只显示了本年累计的附加税是这么多
你好 ; 你第一个月里面 已交税费里面 自己去写下
好的,就是写多交了的金额吧
是图上这个地方吗?
是的。 把 多缴纳的写上去 ;是的
不可以哦,这里显示这样的,申报不了
你增值税税额是多少。 先去填写了 ; 才能自动计算附加税的金额 ; 后面选择代码 减去已交税费 ;才是你 要缴纳的税费
还是不可以,比如我上期已交3000,实际应交2000,是多交了1000的,填上去就显示已交不能大于应交
你好 ; 你 应交2000元 你就写2000 ; 你多写了的话 就会提示这个