你好; 多缴纳的税费 在 已交税额栏次里面去体现。 你看系统是否自动出来了

                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
但是电子税务局里面多交的增值税有留抵税额,附加税没有留抵,
你好 ; 附加税没有已交税费栏次吗 。你本期有没有发生缴纳附加税的?
没有,我10月没开票,所以本期都是0
你好; 那你附加税就是0 ; 现在不会体现的; 下个月有税的时候在去看
哦,那意思是,下个月交附加税会自动抵扣之前多交的是吗?
你好; 是的。 正常的话 我记得你们申报表是有一个 已交税费 ; 里面会体现。 你看看有这个栏次么有
老师,是这样的,能看到图吗
这个是增值税的,有留底的
这里只显示了本年累计的附加税是这么多
你好 ; 你第一个月里面 已交税费里面 自己去写下
好的,就是写多交了的金额吧
是图上这个地方吗?
是的。 把 多缴纳的写上去 ;是的
不可以哦,这里显示这样的,申报不了
你增值税税额是多少。 先去填写了 ; 才能自动计算附加税的金额 ; 后面选择代码 减去已交税费 ;才是你 要缴纳的税费
还是不可以,比如我上期已交3000,实际应交2000,是多交了1000的,填上去就显示已交不能大于应交
你好 ; 你 应交2000元 你就写2000 ; 你多写了的话 就会提示这个