你好 对 这样处理是正确的
老师,职工餐费,借:管理费用,贷:现金和通过应付职工薪酬薪酬过度下借:管理费用,贷应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬 贷:现金,这样的用意在哪里?谢谢老师
老师 员工发奖励,奖励现金 分录是不是 借:管理费用—福利费,贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬 — 工资 贷:库存现金
老师,工作餐费分录怎么写,借,应付职工应酬 ,贷库存现金 然后在分配到管理费用和制造费用吗?
老师,公司筹建期间,食堂的费用怎么做分录。是直接写借:管理费用-开办费,贷,银行存款,还是要写管理费用-开办费,贷:应付职工薪酬-应付福利费,然后再借:应付职工薪酬-应付福利费,贷:银行存款
老师 给员工发奖金,我这样写分录有错没? 借 应付职工薪酬-奖金 贷 库存现金 借 管理费用-奖金 贷 应付职工薪酬-奖金
印花税购销第一季度的报漏了,可以直接并在第三季度一起申报嘛?
老师,您好,本季度企业所得税,这个最新规定的,应付职工薪酬应该怎么填写?
老师 我们是物业公司 小区电闸坏了 给他买的开关 电线 应该记在主营业务成本 二级科目是工具费还是材料费
公司做停车场收费业务,偶然出现的维修费收入及其他一些服务费收入是做主营业务收入?还是其他业务收入
老师您好,利润表本期,是第三季度,还是1到九月份
朴老师,请问,贸易公司从山东购货,但是山东公司从汕头买货,我们贸易公司报关的时候,原产地是写山东,还是写汕头?
老师,一般纳税人,季度所得税计提完,做完账,后面的附件怎么写
申请版权的服务费,该做什么科目
老师我更正23年所得税,这个弥补亏损应该怎么看
当月付款,当月收到货物并且当月开具销售发票,次月收到进项发票的全部会计分录?
老师我有点不太懂,应付职工薪酬不是借减贷加吗?为什么发生的时候就在贷方呢,那不是减少吗?
你好 先付了 后面才分配的