同学你好,可以做为应付账款处理,不会预警的。

请问老师 我们项目欠供应商款项,通过把房抵押给供应商,供应商已经给我们开票了 这种情况怎么处理呢?这种就没有现金流了开的专票 会预警吗?怎么处理比较好
老师,我想问下,我们项目结束后有几家应收账款收不回来了。主要是有两种情况,第一是对方就是不给了。第二是供应商以我们需要的材料已经制作好了为由,不能把货款退给我们了。想问下这两种情况应该怎么处理比较好
老师好 我问下以房抵债账务处理怎么做?比如客户欠我们的钱(100万),把房子抵给我们,我们欠供应商的钱(100万),我们把房子又抵给供应商。但是不经过我们这,直接是客户把房子抵给供应商的这种情形。
请问老师我公司的供应商做了3个项目,供应商把发票都开给我公司,我也已经抵扣了。 现在项目有质量问题我公司要扣他的款,供应商也同意。扣款供应商要我司开票。请问老师这种情况怎么处理?
供应商给我们开发票开错了,我们公司已经抵扣,我们公司发现后联系供应商开票系统申请了红字发票信息表,把信息表传给供应商,供应商给我们公司重新开具了正确发票,没有开红字发票,次月才把红字发票开过来,这种情况财务如何处理
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
什么意思麻烦老师说明白点 房子抵债了,这个就没有往来了,就做平了呀
同学你好,哦,不好意思,我还以为只是抵押,不是归对方所有了,这样的话,房子可以做固定资产清理处理。
怎么做呢?房子也是业主抵押给我们的工程款呢 有点复杂
同学你好,确实有点复杂,业主转给贵公司时,借:固定资产等科目,贷:应收账款等科目。再给供应商时,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产。 按应付给供应商的金额,借:应付账款等科目,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。
业主给我们的房子是必须也要在账上体现的吗?
这种就算开了票 没有现金流也没得影响吗?
同学你好,是的,最好体现的,没有影响的。