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老师好,我们是有资质的建筑型企业,跟我们签订合同,我们再跟各个项目去签,我们只是收取8%的管理费,进的材料挺多的,各个项目的,我们再出库算成本,所以进项税额挺多的,这种情况税怎么处理啊,谢谢

2021-11-06 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 15:19

那你这一边。会给甲方开票,开票的时候就作为收入,然后你收到的进项就作为你的成本,差额就是你的利润,也就是你8%的管理。

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快账用户4296 追问 2021-11-06 15:22

老师好,我们没开票啊,这个月

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齐红老师 解答 2021-11-06 15:23

那你没有开票你就不确认收入呀,你收到票你就正常放到你的工程施工成本就行了,后面有收入的时候再做收入处理。

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那你这一边。会给甲方开票,开票的时候就作为收入,然后你收到的进项就作为你的成本,差额就是你的利润,也就是你8%的管理。
2021-11-06
你好,你以自己的名义去签的合同怎么会没有销项呢,要确认收入的呀
2021-11-06
同学你好 这个计入工程成本
2021-11-11
同学你好 你这个计入工程施工就行了
2021-01-11
同学你好 这个可以按照税负率和税负率公式倒推需要的进项和成本费用票
2021-12-07
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