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老师,我们这个进销存系统的,这个收到款项要核销,可是实际收到的款项里面有部分是扣减了要给客户的返利的,那这个返利部分要做费用,折扣科目那里是写费用咯?可是又不对啊,费用在借方啊,这个单子银行收款已经在借方了啊?那怎么做呢?

2021-11-06 17:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-06 17:09

同学,可以做费用的红字。

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同学,可以做费用的红字。
2021-11-06
你好 对 这样处理是正确的  
2022-02-19
您好,您若报销差旅费,相应金额,借其他应付款,贷营业外收入
2021-04-28
先是计提,应付账款没有支付 借:管理费用 贷:应付账款 这样进入费用,同时应付账款挂帐 然后支付掉 借:应付账款 贷:银行存款 这样应付账款就平掉了
2022-01-01
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
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