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老师,我们一个建筑项目挂靠在其他公司的,现在那个公司让我们核算出这个项目的一个利润,然后挂靠的公司需要合并数据,这个项目是从09年开始的,21年才结束,那我是从09年还是21年开始做账呢?不太清楚怎么做账了

2021-11-07 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-07 14:12

对的,你就直接从那个项目开始,到项目结束,把那个账户处理给他核算清楚。

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对的,你就直接从那个项目开始,到项目结束,把那个账户处理给他核算清楚。
2021-11-07
你好; 你公司只有一个营业执照 ;   在总的账套里面去; 分每个项目来设置二级科目区分   每个项目的收入 ;和成本 ;   核算每个单个项目的 利润来 ;  分别来做哈;  不是单独建账套 
2022-10-10
一、账务处理 1.收到挂靠公司打来的工程款:贷:应收账款 - 挂靠公司(或其他往来科目,视具体情况而定)借:银行存款 2.支付给挂靠公司的税款:贷:银行存款借:其他应收款 - 挂靠公司(代付税款)
2024-08-07
你好 具体的用在那个项目分不出来的 可以根据现有项目平均分摊
2021-01-16
这个只能你们承担,没有其他办法
2024-08-11
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