留底税额是报表自动带出的。
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师:你好!我是小规模纳税人。我公司开了增值税专用发票206416.04元,普通发票285021元。请问老师,在我填写增值税申报表是这两个数字应该填写在那一栏?谢谢
老师,我第一次购买的金税盘费用,在申报表抵扣进项,应该填在哪一栏。谢谢。
老师您好,请问一下我上期的留抵税这是申报是手工填写吗,应该填在进项税的那一栏谢谢老师
老师好,麻烦问一下,上年度在酒店买的送客户的进项税已抵扣,本年度要做进项税转出,在纳税申报表2的进项税转出中,填报那一栏合适,其他应做进项税转出的情形,谢谢
老师,这个季度有3万利润要预缴企业所得税,第四季度预估会亏损,怎么处理
独资的企业可以核定不
请问医院建设循环车行路,砖铺人行道,平整土地,绿化入哪些科目,因为是一个项目,想归到那个项目上面,请问要怎么设置科目啊,
请问医院非营怎么做账,怎么设置科目啊
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
那我的没能自动带出来是怎么回事呢
是哪里没对吗
。上期进项全部填写附表了吗?
填了,填在其他栏,本期认证相符的增值税专用发票
都填写了,没有带出来找一下你税务局。
老师好,请问我可以在电子税务局查询我上期的申报表吗,就是销项税的那个表可以查询吗
老师我看到了,我上期的进项10188.68,销项9089.38,但是填写进项的时候我填的数和销项一样,就是有1099.3没填上去所以就没得,这种怎么处理才好呢
上一期的。上一期的申报表在电子税务局申报查询里可以查看。
已经看到了,但是现在的问题是上期多的进项我没有填写进去,怎么办
就是因为你留抵的进项没有填写附表二,所以才没有带出来,你这情况找一下税务局处理吧!