留底税额是报表自动带出的。
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师:你好!我是小规模纳税人。我公司开了增值税专用发票206416.04元,普通发票285021元。请问老师,在我填写增值税申报表是这两个数字应该填写在那一栏?谢谢
老师,我第一次购买的金税盘费用,在申报表抵扣进项,应该填在哪一栏。谢谢。
老师您好,请问一下我上期的留抵税这是申报是手工填写吗,应该填在进项税的那一栏谢谢老师
老师好,麻烦问一下,上年度在酒店买的送客户的进项税已抵扣,本年度要做进项税转出,在纳税申报表2的进项税转出中,填报那一栏合适,其他应做进项税转出的情形,谢谢
收汇时,汇率按哪天的?
合伙企业开发票有什么税种,可以享受哪些优惠政策呀?
收汇时,汇率按哪天的?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,请问我应该如何说服老板,虚开发票的逻辑老师可以说下嘛
合伙企业的法人能按工资薪金申报嘛,还是只能给法人按经营所得申报呀?
收汇时,汇率按哪天的?
企业哪些科目属于金融资产,金融资产和经营资产如何区分呀?
民非企业,员工报销的快递费,油费和公司电话费、办公用品、税控盘费、车险、车船税等等入现金流量表里的哪个项目?是入购买商品、接受服务支付那一项目吗?如图所示
合伙企业经营所得是按月申报还是按季度申报呀?需要报财务报表嘛?
请问老师,老板让我虚开10万的增值税专用发票,给对方单位抵税,对方单位给老板几千块钱,老板坚持让我开,我讲了所有要害都不行,并且命令我尽快解决,这种有没有什么解决办法
那我的没能自动带出来是怎么回事呢
是哪里没对吗
。上期进项全部填写附表了吗?
填了,填在其他栏,本期认证相符的增值税专用发票
都填写了,没有带出来找一下你税务局。
老师好,请问我可以在电子税务局查询我上期的申报表吗,就是销项税的那个表可以查询吗
老师我看到了,我上期的进项10188.68,销项9089.38,但是填写进项的时候我填的数和销项一样,就是有1099.3没填上去所以就没得,这种怎么处理才好呢
上一期的。上一期的申报表在电子税务局申报查询里可以查看。
已经看到了,但是现在的问题是上期多的进项我没有填写进去,怎么办
就是因为你留抵的进项没有填写附表二,所以才没有带出来,你这情况找一下税务局处理吧!