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老师,您好,得到一张专用发票,入福利费,进项需要转出,做帐先借:管理费用-福利费88.50 进项税11.5 贷:100后期勾选以后借:管理费用-福利11.5贷:进项转出11.5,老师,我写的对么,此时这笔业务算完成了吧,这个进项转出的金额就一直挂着么

2021-11-08 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 11:04

你好,对的是的,你的进项和进项转出可以分别结转到转出未交增值税里面。

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快账用户1759 追问 2021-11-08 11:27

哦哦,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-08 11:32

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,对的是的,你的进项和进项转出可以分别结转到转出未交增值税里面。
2021-11-08
对,这个选择不抵扣,勾选也可以的。
2024-05-14
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
借管理费用福利费 1000 应交税费应交增值税进项税额130 贷银行存款1130
2021-02-23
你好,你的进项没有余额吗?进项当时结转了哪个科目?
2024-04-07
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