借营业外支出,贷应交税费。

发票比报表少交税0.01,现在应交税费是-0.01,调整分录如何写
未交增值税多计提0.01,如何调整差额,分录应如何编写呢
老师,现在发现交增值税的时候账本里面是贷银行存款多交了0.01,但是实际银行流水扣除的比账本少0.01,账本和银行流水差的这0.01怎么调整?还是22年1月的呢
老师,你好,应交税费销项报税是8004.05,做账是8004.04,两者有0.01的差额,如果按照报税的来做账改账的话,这个0.01的差额是进入哪里呢?怎么写分录? 借:营业外收入 0.01 贷:应交税费-应交增值税(销项)0.01 这个是营业外收入还是营收外支出呢?是这样写分录的吗
小规模开专票,发票上税金52.19(已录收入),实际扣52.2,差异了0.01,,我调整,借财务费用0.01,贷应交税金-增值税(小)0.01,,这样可以吗,,只做一笔分录
老师,个体户查账征收税率是多少
老师,我们公司准备注销,现在其他应付款14万如果转入营业外收入导致本年利润14万要交税,账面没有钱了,可以先把公司增资15万,之后用这增资的钱转账出去,这样操作可行吗?
老师,买了一个内存条当月开票当月退货发票冲红了还要做账么?怎么做?
#提问 老师:工资薪金个人所得税申报,从自然人电子税务局平台申报,怎么总提示没有设置密码?在哪里设置?
朴老师晚上好,想问一下
老师,我们老板自己个人出钱买了5万的东西送客户,又用公司名义开了这个东西5万的发票给客户,这个怎么做账呀
董老师 您还在线吗?刚刚的问题,还是有个小疑惑……
我们勾选了进项发票,还没申报税费,如果供应商开退货退税,是不是进项转出金额也会变
咨询下:公司24年买的电子设备,目前才收到发票,本月计入固定资产,那设备的折旧怎么处理?第一,从本月开始折旧。第二,购入时点至本月,累计折旧一笔补提,下个月开始正常计提。两种处理方式,一般公司会采用哪种?
老板在抖音卖二手奢饰品,从个人手里收购的,取不到发票,预测年度收入能超过500万。有没有好的办法解决成本票问题。