差额计入税金及附加科目

9月份多计提的企业所得税 12月份如何做帐调整,会计分录如何写
增值税未曾计提,前几个月分录做错,缴纳增值税做成借应交税金——未交增值税, 贷银行存款。现在如何调整分录
未交增值税多计提0.01,如何调整差额,分录应如何编写呢
尾数差异形成的 应交增值税-未交增值税 借方余额 0.01 如何冲减
老师你好请问前期多计提了应交增值税,税务按照实际缴纳的做账,多计提的应交增值税如何调整
老师好,25年有一笔费用20万已计提,发票是26年6月份到的。那我25年企业所得税汇算清缴时调增了这笔20万的费用。26年5月份我冲了25年这笔20万计提的凭证,那26年6月支付这笔费用的分录是借:利润分配-未分配利润20万 贷:银行存款 20万 分录这么做对的吗?那这笔20万所得税税前扣除最后应该怎么操作?
下乡收麦人员工作餐,做招待费可以吗有公司员工,有劳务员?
老师请教一下 婚姻存续期间,夫妻一方私自借款,不是用于家庭生活开支 若离婚了,婚内一方私自借款属于夫妻共同债务吗?
老师,个体工商户报经营所得的那个人,在自然人扣缴客户端我在哪里添加他的信息?
电商公司,抖音软件会员费用是放销售费用-平台服务费还是销售费用-办公费?
老师,比如3月收汇USD100,记账汇率6.9,月末汇率6.8,3月没有结汇,4月结汇汇率6.6,账务怎么处理?
老师,我更正申报24年汇算表,调增部分不合理成本支出,同时享受固定资产加速折旧,最后算出来补所得税7万左右,请问下固定资产加速折旧,后续的固定资产折旧会计上照提吧,后续账务上怎么处理?做25年汇算的时候报表需要怎么处理,谢谢
我现在还没有上课,是新手小白,那个做账软件可以先把手里的账给做起来吗?很乱想用做账软件整理一下
资产负债表里的应交税费都指哪些。除了增值税还有哪些。但是增值税每个月都有缴纳我这个数我该怎么填
公司销售自己使用过的二手车,发票大类项怎么选老师