借银行存款、财务费用,贷应收票据。
老师你好,我想问一下,供应商给我们一张银行承兑汇票,可是因为着急用钱,老板就找了一家民营业务往来的公司贴现了,这个要如何入账
老师,我们公户收到一张电子银行承兑汇票,到期日是五个月以后了,我还没有签收,如果我签收了,现在着急用钱取现,我该怎么操作?是贴现给银行还是需要找其他公司弄啊?我咨询银行了他们说负责这块的人周末休息让周一问,我想问一下老师看看。
您好,开红字发票,跨月必须对方确认,当月不用对方确认就可以红冲吗,还是入账了红冲,必须要对方确认?有操作说明吗方便发一下?谢谢!
请问一般公司购进电脑,手机(含二手),怎么快速区分划入固定资产还是管理费用的办公用品呢?
老师,银行流水是银行回单吗
老师,小规模企业能做未开票收入的嘛,后面想要开票能开嘛?做了未开票收入怎么申报的
利润表应交税费上一级是什么,年中建账如果把这个数据输进去。
老师23年开的专票2025年可以红冲嘛?企税有影响吗
老师 我们采购价是90585人民币 报关是fob价 我们报关金额要填多少才比较合理呢?
老师 请问下 我们公司购买财务软件5000元 怎么做账 5月28号付的款 5月30号对方开专票
您好,我是建筑业一般纳税人企业,昨天开了30多万的发票,业主说下个月再开,让先红冲,我之前红冲直接点红字发票业务——红字发票开具,直接就可以红冲,今天查不到3张发票,然后我在红字信息确认单录入里面查到这三张发票红冲了,选择票据——信息确认——提交成功,预览发票,怎么还是正数,这个要对方点击确认才可以红冲吗?
你好老师,小规模一个季度开票超30万是咱们几个点交税,
可是贴现的那部分是老板用现金支付的,没有取得凭据,我想问的是吗,跟我们没有业务往来的那家公司是该做应付账款还是其他应收款呢
可是贴现的那部分是老板用现金支付的,没有取得凭据,我想问的是吗,跟我们没有业务往来的那家公司是该做应付账款还是其他应收款呢
你好 其他应收款里面。
那么就是借:其他应收款 贷:应收票据,收到钱后,借:银行存款 贷:其他应收款,这样做对吗?
那么就是借:其他应收款 贷:应收票据,收到钱后,借:银行存款 贷:其他应收款,这样做对吗?
对的是的是这么做。
至于贴现的那部分费用,因为无法取得凭据,就忽略不计了,可以吗?
可以的,可以这么做的,可以的。
好的,知道了,老师我还想再请教一下,收到银行的手续费发票,可以做借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费吗
专票是不允许抵扣增值税的,只能做财务费用。
为什么不可以抵扣进项税,这对于我们来说是正常的费用,对于银行来说是他们的正常业务收入
刚才我看错了,以为还是你贴现的手续费,贴现的手续费,这个属于金融服务,如果是转账的手续费可以抵扣。
哦,那你吓我一跳,我就记得增值税不能抵扣的情况没有这一条啊,就是想确认一下,账务处理是否正确
你好 可以的,正确的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。