借银行存款、财务费用,贷应收票据。

老师你好,我想问一下,供应商给我们一张银行承兑汇票,可是因为着急用钱,老板就找了一家民营业务往来的公司贴现了,这个要如何入账
老师,我们公户收到一张电子银行承兑汇票,到期日是五个月以后了,我还没有签收,如果我签收了,现在着急用钱取现,我该怎么操作?是贴现给银行还是需要找其他公司弄啊?我咨询银行了他们说负责这块的人周末休息让周一问,我想问一下老师看看。
老师,请问下,别人公司给我们了一张电子商业承兑汇票然后,我们找了一家贴现的,公账上给我们打了十万,贴现利息,我们私下,给的,现在怎么做账,这张票,假设是a公司给我们的?我们的老会计说的,a公司给我们只是往来款,这个意思?现在怎么做平?这不是找银行贴现的,如果是找银行贴现的,那个贴现的利息可以做财务费用,然后说这是私下找的,让我不要体现这个给我们打钱的贴现的这个公司,现在怎么做
老师,收到车辆保险的返点和卖废旧物资,是不是做营业外收入?
公司车辆买保险给开的专票能抵扣不
请问,筹建期间,外包服务费能做长摊吗
老师,请问超市个体户没有刻章的可以吗
老师您好,老本又开了一个公户收货款的,可以吗,已经有一个基本户一个一般户了,又开了一个
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异地经营预交可以隔月吗?
银行摘要如图片,这是什么费用?
找朴老师,就是价格有优惠体现在发票上了,这个知道,是不理解会计上的逻辑,怎么减少库存,多卖库存的意思吗
可是贴现的那部分是老板用现金支付的,没有取得凭据,我想问的是吗,跟我们没有业务往来的那家公司是该做应付账款还是其他应收款呢
可是贴现的那部分是老板用现金支付的,没有取得凭据,我想问的是吗,跟我们没有业务往来的那家公司是该做应付账款还是其他应收款呢
你好 其他应收款里面。
那么就是借:其他应收款 贷:应收票据,收到钱后,借:银行存款 贷:其他应收款,这样做对吗?
那么就是借:其他应收款 贷:应收票据,收到钱后,借:银行存款 贷:其他应收款,这样做对吗?
对的是的是这么做。
至于贴现的那部分费用,因为无法取得凭据,就忽略不计了,可以吗?
可以的,可以这么做的,可以的。
好的,知道了,老师我还想再请教一下,收到银行的手续费发票,可以做借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费吗
专票是不允许抵扣增值税的,只能做财务费用。
为什么不可以抵扣进项税,这对于我们来说是正常的费用,对于银行来说是他们的正常业务收入
刚才我看错了,以为还是你贴现的手续费,贴现的手续费,这个属于金融服务,如果是转账的手续费可以抵扣。
哦,那你吓我一跳,我就记得增值税不能抵扣的情况没有这一条啊,就是想确认一下,账务处理是否正确
你好 可以的,正确的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。