你好,你们做税种认定的时候,是不是没有现代服务的增值税税种认定?
老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
申报增值税时,填报未开具发票金额(例如月结客户运费,我们是快递行业),但是对应税率那一行6%税率的无法填写,是灰色的,我们是派送费,税率是6%,只有9个点和13个点的那一行能填写,请问老师这是为什么?
老师,比如说我们增值税是一次性申报未开票收入,税率6%,收入这块是分摊计算的,比如说我1月总含税收入是13085元,整个换算的话是12344.34元未税金额,但是我做那个收入表分摊,按每个订单的含税收入除以1.06,算出来的未税收入合计数是12344.6元,这有点差异怎么办,那申报增值税填未税金额填12344.34元还是12344.6元?
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
跨境电商的退税跟外贸退税是不是不一样,这边没看到有跨境电商的退税流程图
在注册公司和开户之前,已经把投资款打入供货商账户这笔钱算注册资金吗
第三季度所得税申报表中 已计入成本费用的职工薪酬哪里取数?
老师您好,请问下老板的亲戚在办公室,我把凭证锁在柜子里,她气死说我不该锁,老师到底该不该锁?
老师,我们公司出口当时汇率按当月出口第一工作日汇率。后面因为没有装上船过了差不多一个月,报关行没有改直接还是用了以前的报关。那这个汇率怎么搞?当时申报的时候就发现推送过来的和我们折算人民币不一样。不知道怎么搞的。现在开票按哪个汇率?
老师好,请问发生一笔1970元材料款,当时发票13%找不到,当白条入帐,借:原材料1970元 贷:银行存款1970元 现发票找到了,并要勾选抵扣,如何帐务处理?
例题2.4,为什么估计售价要减去销售税费于成本熟低计提跌价准备,而不是不减税费,这是什么逻辑。
例题2.3 我想问,最后存货跌价准备计提300后,此科目余额为800
小规模个体工商户专票不含税2305.94000普票不含税32582.63,怎么申报
看好我的体温,第三小条,产成品发生的运输费3万元,为什么计入存货成本?我的问题是,商品已经生产完成,应记入管理费用运输费用,为何要计入存货成本中
老师,那么我们怎么增加这个税种呢?
找你税务局 有这个经营范围吗?
营业执照上有仓储服务这一项,仓储服务的税率是6%啊,也就是说有这个经营范围,后续我们怎么办呢?谢谢老师
哦,你专管员给你核定上。