那你现在补计提就可以了
老师,之前把劳保费放到福利费了,分录是借管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 然后又借 应付职工薪酬 福利费 贷 银行存款 帐已经结了 现在想调整到劳保费里 如何走账呢?
之前年度无法查到的应付职工薪酬的工资贷方余额-2000,职工福利费3000.现在调平如何调整
做今年账时发现应付职工薪酬福利费下贷方有余额,是几年前留下的,怎么做分录调整?
2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
职工薪酬纳税调整明细表中职工福利费税收金额是应付职工薪酬本年累计的借方金额还是贷方金额的百分之十四?
是的公司承担的,不用再从个人工资扣的
感谢老师细心的解答,还有个问题个公司承担的分录帮忙看下,借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100,借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100
请贾苹果老师回答 其他人勿接,否则差评谢谢,资本公积这个科目一般什么时候会用到,是什么意思
就只结转6420年未分配利润吗
谢谢老师,先更正24年4季度报报,再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗?
老师,您好,我想向您请教一下,我的金蝶账无忧,我框住的那列,收票和扫描,什么意思呢?为什么我的三个账套,最下面那个,显示一段日期,什么意思呢?谢谢
老师,我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件,会计科目一没有累计摊销科目,是我手动添加的,在出资产负债表时,无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的,但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了,是不是我的方法不对?正确的应该是什么?
老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录
老师你好!企业股权转让是需要交企业所得税,如果成立控股公司,企业与企业股权转让不交所得税吧,老师指导一下
老师你好,个体户开专票,一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费~未交增值税,二季度已交增值税会计分录怎么做?谢谢老师
分录怎么写呀
都是贷方余额
同学你好 借以前年度损益调整 贷应付职工 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
这样对吗
同学你好 嗯 这样做就可以的