您好,是进项-进项转出后✖️10%
增值税申报时,“进项税额”100元,“进项税额转出”40元,请问进项税额加计抵扣10%的金额计算方式应该是100×10%=10元?还是(100-40)×10%=6元?
老师进项税加计扣除的数是不是应该等于进项税额减去进项税额转出的数乘以10%不
老师,请问算加计扣除是用进项税✖️10%还是进项-进项转出后✖️10%?
老师符合10%加计扣除政策,结转增值税时,是按销项-进项?还是销项-进项-10%加计扣除?
老师,请问加计扣除是10%,进项税额转出是138.11,那加计扣除调减应该是多少呢?
2001年取得的土地,2O22年缴纳城市基础设施配套费,需要缴纳契税吗?
老师这道题时间权重不懂,一个季度不是按4个季度来的吗?为什么分母是3
请问老师 高企农业行业 购入印刷品*不干胶标签 计入什么明细科目呀
老板出差回来消费40多万,没有明细,只有不分付款单,也没发票,怎么办
出口香港大学设备,不知道税号,发票能不开税号么
老师,质量的模具工装计量费能入到检验费里面吗
公司转账个人购买虫草五万,但是对方只开了收据,这个能入账吗
老师,我本月补发24年的工资46700元,这个人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的减除费用提到这个月一次性扣除,这样不用代交个税呢?
老师,收入是以当月的订单收入来核算收入还是当月发出去的核算收入?
老师,我上月结转销售成本的时候,有两个科目点错了,应该是贷方库存商品,都写成贷主营业务收入了,这个月怎么调整?而且我进项税发票也是按这错误的销项税金额勾选的