你好,销项减去进项的,然后加计扣除的可以单独抵扣。
进口环节里缴纳的增值税属于进项,这个进项可以加计扣除10%吗,假设符合加计扣除条件
老师符合条件增值税进项加计扣除10%,分录怎么做呀例如进项10万,加扣1万
老师,请问算加计扣除是用进项税✖️10%还是进项-进项转出后✖️10%?
老师符合10%加计扣除政策,结转增值税时,是按销项-进项?还是销项-进项-10%加计扣除?
公司符合加计扣除项目。这个加计扣除是不管认证的进项发票是什么内容。按那个认证的进项税额再多可以抵扣10点是吧
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗
甲公司收蓝球赛赞助费25万,开票25张,一张一张做会计分录对吗?
固定资产报损金额是填净值还是卖的金额?
生产的产品,报废的这种咋录凭证
印花税是按期申报的,我现在在报2季度的印花税应税凭证书立日期是写什么时候呢,应税凭证数量是合同数量还是发票数量呢
长期待摊费用问题,公司已经开始营业了,那这个长期待摊费用应该是如何平均下来?
老师,2020年12月份补交了一笔增值税,没有冲红发票,直接补缴了2%,应该怎么做分录
请问老师,无票收入做凭证时摘要写什么呢
签约协议在哪啊?刚好像只签了一门课程的。完蛋,现在要怎么做才好
老师,待抵扣的进项税金,在资产负债表中,填在哪一项