你好 这个要放在其他应收款/应付款来核算的
老师,我们是建筑公司被挂靠方,请问被挂靠业务怎么设置科目和正常业务区分开?
挂靠企业,需要被挂靠方支付款项,挂靠方需要先把钱打到被挂靠方账户,请问挂靠方以公司打还是个人?有什么区别? 被挂靠方给挂靠方回款的时候,挂靠方以公户收款好还是私户收款好?公户收要交什么税?
公司挂靠别家企业,请问我公司与挂靠方往来放那科目比较好?
老师,我公司是建筑企业,挂靠别的公司做一个项目,项目经理是我公司人员,因为是挂靠别人,所以社保在被挂靠公司买,也做了一点工资,我公司还要给他发一部分工资,请问这种情况我公司还要给他买社保吗?
请教老师: 挂靠项目在内账上怎么记比较好? ①用挂靠方往外开发票的时候的分录? ②自己公司给挂靠方开分包发票的分录? ③其他分包方给挂靠方开发票的分录?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
我收到被挂靠企业往来放这两科目吗,
是的,你放到这两个科目,或者合并到一个科目里面
我是挂靠人,收到被挂靠方收回工程款扣掉相关税费余款,列支在这两科目下吗
是的,这些都要在这两个科目核算 扣掉的税款,费用等,结转到其他业务成本里面