借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。

老师,去年购买税控盘的进项税做了应交税费~应交增值税~减免税费280,这月我要交增值税,把这280的减免税费用点会计科目怎么做
我增值税因为税控盘服务费减免了280.少给了280..做账的时候怎么体验少交的这280呢?
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
1月份补去年7至12月的社保费,请问申报个人综合所得可以在1月份扣除吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
比如我们交的10月的税,我是10月做账的时候,写这个分录,还是11月交税的时候写这个分录呢?
你好,十月份做这个分录的。
啊?老师,我突然发现我这家公司这个月没给税控盘服务费,可是我报税的时候抵扣了280,怎么办啊?
不能吧,你们有交纳吗?
不支付的话到期了你们是没法使用的。
我是两家公司,我记错了,这家公司实际没交税控盘服务费
我现在怎么办啊,老师
需要做进项转出的。
实际上是另外一家公司交的税控盘服务费
这个月我税都交了啊?少给了280.怎么转出啊
我可以这个月交一次税控盘服务费不?
去税务局修改你的增值税申报表,或者是下一次做进项转出,在进项转出其他里面填写280块钱就可以。
你说的是下个月申报的时候进项税转出280吗?
这个给了税金了,好像只能去大厅改了是不是啊?
对的是的,是这么做的。