借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
老师,去年购买税控盘的进项税做了应交税费~应交增值税~减免税费280,这月我要交增值税,把这280的减免税费用点会计科目怎么做
我增值税因为税控盘服务费减免了280.少给了280..做账的时候怎么体验少交的这280呢?
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
老师 请问我们进货没有发票,现在老板又说不开销售发票了 这样可以吗
我自己开个体户没有成本票,成本怎么就只能写0吗?电脑还是我之前的用的,怎么合理的记到个体户的成本中?
建行现金支票付差旅费报销款 借:销售费用-差旅费 贷:银行存款-建行 对吗?
老师,银行对公利息收入怎么做账,以前是冲减财务费用手续费,但是现在换了一家银行,不收手续费了,是要计入应收利息吗?怎么结转?
老师 请教个问题 我5月14美元账户汇入一笔款项 然后当天又把这笔美元收汇结汇了 为什么收汇时用收汇金额乘以当月首个工作日的人民币汇率得出来的金额 和当天入到人民币户的金额对不上呢 业务都发生在一天 汇率还不一样吗
4月开了一张普通电子发票,已经做账,款项未收到,6月,购买方要求重新开一张6月的发票,4月的票冲红,发票其他的金额和项目都没有改变,只是时间改变了,这样的情况下,需要重新做账吗
农业机械主要往外出租 计提的折旧怎么做账呀 计入什么科目
1季度的现金流量表数据不对,原因是财务软件导出的现金流量表期末现金余额不等于货币资金,我手动调平了,但是基本上数据都是错误。2季度才知道了正确的数据,想直接用正确的1-2季度的合计数➖1季度填报数,但是这样2季度本期是负的,不过期末现金余额本年累计数货币资金期末数额一致,就这样申报可以吗
会计凭证粘贴的原始凭证附件大的一般往后折还是往前折
老师 给农业机械设备上的印刷品计入什么科目呀
比如我们交的10月的税,我是10月做账的时候,写这个分录,还是11月交税的时候写这个分录呢?
你好,十月份做这个分录的。
啊?老师,我突然发现我这家公司这个月没给税控盘服务费,可是我报税的时候抵扣了280,怎么办啊?
不能吧,你们有交纳吗?
不支付的话到期了你们是没法使用的。
我是两家公司,我记错了,这家公司实际没交税控盘服务费
我现在怎么办啊,老师
需要做进项转出的。
实际上是另外一家公司交的税控盘服务费
这个月我税都交了啊?少给了280.怎么转出啊
我可以这个月交一次税控盘服务费不?
去税务局修改你的增值税申报表,或者是下一次做进项转出,在进项转出其他里面填写280块钱就可以。
你说的是下个月申报的时候进项税转出280吗?
这个给了税金了,好像只能去大厅改了是不是啊?
对的是的,是这么做的。