借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用负数 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款。
老师,去年购买税控盘的进项税做了应交税费~应交增值税~减免税费280,这月我要交增值税,把这280的减免税费用点会计科目怎么做
我增值税因为税控盘服务费减免了280.少给了280..做账的时候怎么体验少交的这280呢?
老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师 买税控盘技术服务费的时候 做 分录是借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷:现金280 现在抵扣了 应该怎么做分录
老师,我这个月申报的时候,有了数控盘服务费280.我填了附表4那个减免税表,但是最后扣费的时候,这个280怎么没有扣掉啊
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
比如我们交的10月的税,我是10月做账的时候,写这个分录,还是11月交税的时候写这个分录呢?
你好,十月份做这个分录的。
啊?老师,我突然发现我这家公司这个月没给税控盘服务费,可是我报税的时候抵扣了280,怎么办啊?
不能吧,你们有交纳吗?
不支付的话到期了你们是没法使用的。
我是两家公司,我记错了,这家公司实际没交税控盘服务费
我现在怎么办啊,老师
需要做进项转出的。
实际上是另外一家公司交的税控盘服务费
这个月我税都交了啊?少给了280.怎么转出啊
我可以这个月交一次税控盘服务费不?
去税务局修改你的增值税申报表,或者是下一次做进项转出,在进项转出其他里面填写280块钱就可以。
你说的是下个月申报的时候进项税转出280吗?
这个给了税金了,好像只能去大厅改了是不是啊?
对的是的,是这么做的。