你好,9万要在税务局备案,然后代扣代缴6%的增值税
老师,这个怎么处理? 中国居民企业甲【甲分为小规模和一般纳税人两种故答案要分两种公司分别回答】公司委托境外A公司代理申请A所在国的商标,甲支付A公司一万元商标审查费用(一万元的商标审查费用本质属于A国政府的官方审查收费并非A公司的收入所得,最终由A公司代为缴纳给A国政府) 和 一千元的服务费用(此一千元服务费用作为A公司的收入所得))总计11000元(壹万壹仟圆 请问根据中国税法此支付是否涉及交税 问题: 如果不涉及请说明理由,如果涉及请说明哪些税目和具体税费;
请问一下老师,我们公司是一家国内公司简称A公司,A公司的股东有两个,一个是国外的B公司(简称B企业)占股80%和一个国内自然人(简称小C)占股20%.现在B企业和A公司有业务来往,B企业派人过来国内帮A公司做大桥质量检测,双方签订了检测服务费合同,合同约定A公司要向B企业支付相关检测服务费9万美元。请问一下国内A公司要对境外B企业支付9万美元外汇时,境内A公司是小规模纳税人,请问和境外公司有业务时需要缴纳哪些税呢?
A集团是新加坡注册的企业经营业务为货物销售和提供服务销售电子产品和提供软件技术服务2017年A在中国100%持股设立了一家子公司B在中国境内销售电子产品2018年B税前利润三千万股东大会决议分配股息红利两千万给A。2018年3月A派了员工到B提供技术服务,使用一个办公室累计逗留170天9月回归其中B支付服务费给A,B进口A的电子产品;2018年12月,B与德国的G集团签订合同给G分别位于德国法国马来西亚韩国中国的五个公司提供技术服务德国G集团统一支付服务费;2019年9月A将B30%的股权转让给G;其中A集团、B公司和G集团在中国税法下的纳税义务以及所享受的跨境税收待遇
2018年3月A集团派了一位技术人员C到一家中国本土的B公司提供技术服务。该雇员被允许在B公司的使用一个办公室(2018年在中国境内累计逗留了170天2018年9月回到A集团A集团与B公司的业务往来①A集团派雇员到B公司提供技术服务,B公司支付服务费给A集团;②B公司进口A集团的电子产品,并支付产品货款给A集团。2018年12月,B公司给在德国的G集团提供专业技术服务(电子软件类),G集团与B公司签订合同合同约定B公司给G集团分别位于德国、法国、马来西亚、韩国、中国的五个公司提供技术服务德国G集团统一支付服务费给B公司2019年9月,A集团将B公司30%的股权转让给德国的G集团根据案例材料,请分析A集团、B公司和G集团在中国税法下的纳税义务(企业所得税、增值税和关税以及所享受的跨境税收待遇(写出具体的依据,分析过程和理由,提交纸质版的案例报告
我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B,国外客户是C C从A处采购商品(美元结算),A从B进货(美元结算),由B出口,A提供给 C清关手续,提单在路上更改发货人和收货人,这个业务在财务和税务上如何合规合法呢? 这个业务模式看起来像是一种转口贸易,也就是A公司作为贸易中介,B公司作为实际出口商,C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面: 1. 发票问题:A公司从B公司采购商品时,B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时,也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题:B公司作为出口商,其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介,其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中国的外汇管理规定,将外汇兑换成人民币。同
老师你好,我想咨询下,绿化补植和补植的花草一起算的价格,这个票我们挂靠方给甲方直接开的是现代服务“满天星” 备注的花草补植,也要求我们开这个项目名称,是否可以?
#提问#老师退税率是怎么来的
老师你好!请问设备安装项目包设备及安装开发票内容怎么开,税率是多少?我们是一般纳税人建筑公司,这个不能用甲供吧?因为设备也是我们公司采购然后包安装。
老师好,全国税收系统调查表上,有个年报的调增数要填,是以千元为单位,但是我的调增就是200元.输入0.2后自动就不显示小数点后面的数,这个有啥办法吗?
抖音打进来的测试费用进什么科目?
请问老师,24年汇算清缴所得税是计入所得税费用还是以前年度损益调整?
我公司与某个人签订厂房租赁合同,租金打到他老婆个人账户,两年多了,没给我们开过发票,现在可以要求对方补票吗?以合同签订人名义开还是收款人他妻子作为开票人更合适?
企业属于零申报,没有经营,有法人,有办税员。但是没有开立社保医保账户,也不发工资,税收调查表怎么填写,如果填写职工, 社保工资怎么填,没有交也没有发。
老师 像混合销售(销售商品并提供服务),可以分开比如商品发出后客户签收了我就可以确认收入(在合同中表明签收后商品所有权转移),成本就是机器的成本,后续安装调试完成再确认提供服务的收入,成本就是本次相关人员出差旅费以及现场安装产生的其他费用。各算各的这样可以吧
老师就是收到的个税返还手续费二十来块钱,如果不给会计,请问这个到底要不要缴纳增值税
境内A公司是小规模纳税人要缴纳抵扣代缴增值税6%那么高吗?不是现在疫情增值税才1%吗?
你好,那是对方的增值税,不是你公司交的增值税.是6%,你只是帮对方代扣代缴
那么我们公司只帮境外公司代扣代缴6%的增值税吗?不用代扣代缴其他税种了吗
你好,不用,只代扣增值税
那么真的不用代扣代缴企业所得税了吗
你好,检测服务费只代扣增值税.
为什么只代扣代缴增值税,有什么相关文件是这么说检测服务费只代扣增值税的吗
你好,文件你要自己去找,我了解的企业都是代扣代缴增值税.
那么老师请问一下,假如我们公司进口货物呢?要给国外公司支付货款,这个货款也是外国公司的收入,那么要帮国外公司代扣代缴企业所得和增值税吗
你好,进口货物,是在海关交增值税和关税,不代扣税的
那么就是进口货物的,也不用代扣代缴所得税的是吗
你好,进口货物不代扣代缴所得税的