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老师,我的应交增值税待认证进项税额下面有余额结转增值税时应该怎样做分录?

2021-11-10 18:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 18:29

如果你认证了,就借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)

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快账用户3687 追问 2021-11-10 18:30

老师,我没有认证勾选抵扣落了两张,我给记入待认证进项税额了,那我结转增值税时分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-11-10 18:30

那这个你就暂时不需要结转。等你认证了就按照我那个分录做就可以了。

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快账用户3687 追问 2021-11-10 18:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-10 18:39

不客气,努力的小天使,记得给五星好评哦。

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如果你认证了,就借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
2021-11-10
结转本月未交增值税 借 ,应交税费-增值税-未交增值税 这步不对的,为什么转到已交税金
2020-10-16
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-04-11
您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?
2022-05-05
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
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