你好,法律会计主体属于你们所以发生这笔做收入
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
挂靠公司,对方公司开了个代管证给我方,开票都是在我们当地的税务局,开票之后都会缴纳相关税费,另外预缴企业所得税,现在挂靠的公司除了收取我合同约定的2%的管理费,还另外扣了我们1.8%的外管税,1%的个人所得税,这样合理吗?有没有外管税这一说,好像没听说过
老师,咨询个问题,我们挂靠别人的公司做项目,开9个点的票,在项目地预缴了2个点,现在征期,被挂靠的公司要求我们补7个点的税款,而且是私账转给被挂靠公司的法人私账,这样合理吗?我们老板能不能私账把税款转到被挂靠公司公账上去,然后他们挂往来就行了?
我们公司是一个工程公司 ,别的公司挂靠我们 然后项目在外地 要通过外地税务局办理外管证预交3个点的税 ,挂靠方负责交税金 , 是现场刷卡的那种 。然后拿完税证明去我们公司税务局去开票 并且现场缴税 这笔开票收入也咋做账我该怎么做账
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
嗯。。该怎么做账呢 我这边银行缴税
借 银行存款或者应收账款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
然后你现场缴了税 借应交税费应交增值税已经税费 贷银行存款